6.12.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 327/239 |
ENDGÜLTIGER ERLASS
des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 4 der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2013
(2013/690/EU, Euratom)
DER PRÄSIDENT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS —
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 314 Absatz 4 Buchstabe a und Absatz 9,
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 106a,
gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates (1),
gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung (2),
unter Hinweis auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2013, der am 12. Dezember 2012 endgültig erlassen wurde (3),
in Kenntnis des Entwurfs des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 4 der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2013, der von der Kommission am 29. April 2013 erstellt wurde,
in Kenntnis des Standpunkts zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 4/2013, der vom Rat am 15. Juli 2013 festgelegt wurde,
gestützt auf die Artikel 75b und 75e der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments,
unter Hinweis auf die Billigung des Standpunkts des Rates durch das Europäische Parlament am 11. September 2013 —
STELLT FEST:
Einziger Artikel
Das Verfahren gemäß Artikel 314 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist abgeschlossen, und der Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2013 ist endgültig erlassen.
Geschehen zu Straßburg am 11. September 2013.
Der Präsident
M. SCHULZ
(1) ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1.
(2) ABl. C 139 vom 14.6.2006, S. 1.
BERICHTIGUNGSHAUSHALTSPLAN Nr. 4 FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2013
INHALT
EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH EINZELPLÄNEN
Einzelplan III: Kommission
— Ausgaben
— Titel XX: Verwaltungsausgaben der einzelnen Politikbereiche
— Titel 15: Bildung und Kultur
— Titel 19: Aussenbeziehungen
— Personal
Einzelplan IV: Gerichtshof der Europäischen Union
— Personal
EINZELPLAN III
KOMMISSION
AUSGABEN
Titel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
01 |
WIRTSCHAFT UND FINANZEN |
555 684 796 |
428 350 972 |
|
|
555 684 796 |
428 350 972 |
02 |
UNTERNEHMEN |
1 157 245 386 |
1 304 818 477 |
|
|
1 157 245 386 |
1 304 818 477 |
03 |
WETTBEWERB |
92 219 149 |
92 219 149 |
|
|
92 219 149 |
92 219 149 |
04 |
BESCHÄFTIGUNG UND SOZIALES |
12 064 158 933 |
12 593 728 861 |
|
|
12 064 158 933 |
12 593 728 861 |
05 |
LANDWIRTSCHAFT UND ENTWICKLUNG DES LÄNDLICHEN RAUMS |
58 851 894 643 |
56 734 357 629 |
|
|
58 851 894 643 |
56 734 357 629 |
06 |
MOBILITÄT UND VERKEHR |
1 740 800 530 |
983 961 494 |
|
|
1 740 800 530 |
983 961 494 |
07 |
KLIMA- UND UMWELTPOLITIK |
498 383 275 |
397 680 274 |
|
|
498 383 275 |
397 680 274 |
08 |
FORSCHUNG |
6 901 336 033 |
5 088 171 210 |
|
|
6 901 336 033 |
5 088 171 210 |
09 |
KOMMUNIKATIONSNETZE, INHALTE UND TECHNOLOGIEN |
1 810 829 637 |
1 466 740 211 |
|
|
1 810 829 637 |
1 466 740 211 |
|
40 01 40, 40 02 41 |
391 985 |
391 985 |
|
|
391 985 |
391 985 |
|
|
1 811 221 622 |
1 467 132 196 |
|
|
1 811 221 622 |
1 467 132 196 |
10 |
DIREKTE FORSCHUNG |
424 319 156 |
416 522 703 |
|
|
424 319 156 |
416 522 703 |
11 |
MARITIME ANGELEGENHEITEN UND FISCHEREI |
919 262 394 |
708 756 335 |
|
|
919 262 394 |
708 756 335 |
|
40 01 40, 40 02 41 |
115 220 000 |
113 885 651 |
|
|
115 220 000 |
113 885 651 |
|
|
1 034 482 394 |
822 641 986 |
|
|
1 034 482 394 |
822 641 986 |
12 |
BINNENMARKT |
103 313 472 |
101 433 656 |
|
|
103 313 472 |
101 433 656 |
|
40 02 41 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
106 313 472 |
104 433 656 |
|
|
106 313 472 |
104 433 656 |
13 |
REGIONALPOLITIK |
43 778 241 730 |
41 390 607 901 |
|
|
43 778 241 730 |
41 390 607 901 |
14 |
STEUERN UND ZOLLUNION |
144 620 394 |
121 807 617 |
|
|
144 620 394 |
121 807 617 |
15 |
BILDUNG UND KULTUR |
2 829 575 587 |
2 497 061 739 |
|
|
2 829 575 587 |
2 497 061 739 |
16 |
KOMMUNIKATION |
265 992 159 |
252 703 941 |
|
|
265 992 159 |
252 703 941 |
17 |
GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ |
634 370 124 |
598 986 674 |
|
|
634 370 124 |
598 986 674 |
18 |
INNERES |
1 227 109 539 |
857 143 815 |
|
|
1 227 109 539 |
857 143 815 |
|
40 01 40, 40 02 41 |
111 280 000 |
66 442 946 |
|
|
111 280 000 |
66 442 946 |
|
|
1 338 389 539 |
923 586 761 |
|
|
1 338 389 539 |
923 586 761 |
19 |
AUSSENBEZIEHUNGEN |
5 001 226 243 |
3 231 193 639 |
|
|
5 001 226 243 |
3 231 193 639 |
20 |
HANDEL |
107 473 453 |
103 477 972 |
|
|
107 473 453 |
103 477 972 |
21 |
ENTWICKLUNG UND BEZIEHUNGEN ZU DEN AKP-STAATEN |
1 571 699 626 |
1 227 715 563 |
|
|
1 571 699 626 |
1 227 715 563 |
22 |
ERWEITERUNG |
1 091 261 928 |
905 504 113 |
|
|
1 091 261 928 |
905 504 113 |
23 |
HUMANITÄRE HILFE |
917 322 828 |
858 578 994 |
|
|
917 322 828 |
858 578 994 |
24 |
BETRUGSBEKÄMPFUNG |
75 427 800 |
69 443 664 |
|
|
75 427 800 |
69 443 664 |
|
40 01 40 |
3 929 200 |
3 929 200 |
|
|
3 929 200 |
3 929 200 |
|
|
79 357 000 |
73 372 864 |
|
|
79 357 000 |
73 372 864 |
25 |
KOORDINIERUNG DER POLITIKEN UND RECHTLICHE BERATUNG DER KOMMISSION |
193 336 661 |
194 086 661 |
|
|
193 336 661 |
194 086 661 |
26 |
VERWALTUNG DER KOMMISSION |
1 030 021 548 |
1 019 808 608 |
|
|
1 030 021 548 |
1 019 808 608 |
27 |
HAUSHALT |
142 450 570 |
142 450 570 |
|
|
142 450 570 |
142 450 570 |
28 |
AUDIT |
11 879 141 |
11 879 141 |
|
|
11 879 141 |
11 879 141 |
29 |
STATISTIK |
82 071 571 |
113 760 614 |
|
|
82 071 571 |
113 760 614 |
|
40 01 40, 40 02 41 |
51 900 000 |
7 743 254 |
|
|
51 900 000 |
7 743 254 |
|
|
133 971 571 |
121 503 868 |
|
|
133 971 571 |
121 503 868 |
30 |
VERSORGUNGSBEZÜGE UND VERBUNDENE AUSGABEN |
1 399 471 000 |
1 399 471 000 |
|
|
1 399 471 000 |
1 399 471 000 |
31 |
SPRACHENDIENSTE |
396 815 433 |
396 815 433 |
|
|
396 815 433 |
396 815 433 |
32 |
ENERGIE |
738 302 781 |
814 608 051 |
|
|
738 302 781 |
814 608 051 |
33 |
JUSTIZ |
218 238 524 |
184 498 972 |
|
|
218 238 524 |
184 498 972 |
40 |
RESERVEN |
1 049 836 185 |
275 393 036 |
|
|
1 049 836 185 |
275 393 036 |
|
Insgesamt |
148 026 192 229 |
136 983 738 689 |
|
|
148 026 192 229 |
136 983 738 689 |
|
Of which Reserves: 40 01 40, 40 02 41 |
285 721 185 |
195 393 036 |
|
|
285 721 185 |
195 393 036 |
TITEL XX
VERWALTUNGSAUSGABEN DER EINZELNEN POLITIKBEREICHE
Einteilung nach Beschaffenheit
Titel Kapitel Artikel Posten |
Bezeichnung |
FR |
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
XX 01 |
|||||
VERWALTUNGSAUSGABEN NACH POLITIKBEREICHEN |
|||||
XX 01 01 |
|||||
Ausgaben für Personal im aktiven Dienst in den verschiedenen Politikbereichen |
|||||
XX 01 01 01 |
|||||
Ausgaben für Personal im aktiven Dienst des Organs |
|||||
XX 01 01 01 01 |
Gehälter und Zulagen |
5 |
1 835 349 000 |
– 181 000 |
1 835 168 000 |
XX 01 01 01 02 |
Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Versetzungen und Ausscheiden aus dem Dienst |
5 |
14 878 000 |
|
14 878 000 |
XX 01 01 01 03 |
Anpassung der Dienstbezüge |
5 |
15 497 000 |
–1 000 |
15 496 000 |
|
Teilsumme |
|
1 865 724 000 |
– 182 000 |
1 865 542 000 |
XX 01 01 02 |
|||||
Ausgaben für Personal im aktiven Dienst in den Delegationen der Union |
|||||
XX 01 01 02 01 |
Gehälter und Zulagen |
5 |
110 428 000 |
|
110 428 000 |
XX 01 01 02 02 |
Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Versetzungen und Ausscheiden aus dem Dienst |
5 |
7 462 000 |
|
7 462 000 |
XX 01 01 02 03 |
Mittel für etwaige Anpassungen der Dienstbezüge |
5 |
871 000 |
|
871 000 |
|
Teilsumme |
|
118 761 000 |
|
118 761 000 |
|
Artikel XX 01 01 — Teilsumme |
|
1 984 485 000 |
– 182 000 |
1 984 303 000 |
XX 01 02 |
|||||
Externes Personal und sonstige Verwaltungsausgaben |
|||||
XX 01 02 01 |
|||||
Externes Personal im Dienst des Organs |
|||||
XX 01 02 01 01 |
Vertragsbedienstete |
5 |
66 507 486 |
– 134 000 |
66 373 486 |
XX 01 02 01 02 |
Personal der Agenturen sowie technische und administrative Unterstützung für verschiedene Tätigkeiten |
5 |
23 545 000 |
|
23 545 000 |
XX 01 02 01 03 |
Vorübergehend zur Kommission abgeordnete nationale Beamte |
5 |
39 727 000 |
|
39 727 000 |
|
Teilsumme |
|
129 779 486 |
– 134 000 |
129 645 486 |
XX 01 02 02 |
|||||
Externes Personal der Kommission in den Delegationen der Union |
|||||
XX 01 02 02 01 |
Dienstbezüge des sonstigen Personals |
5 |
7 619 000 |
|
7 619 000 |
XX 01 02 02 02 |
Ausbildungsmaßnahmen für beigeordnete Sachverständige und abgeordnete nationale Sachverständige |
5 |
2 300 000 |
|
2 300 000 |
XX 01 02 02 03 |
Sonstige Ausgaben für Personal und Dienstleistungen |
5 |
256 000 |
|
256 000 |
|
Teilsumme |
|
10 175 000 |
|
10 175 000 |
XX 01 02 11 |
|||||
Sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb des Organs |
|||||
XX 01 02 11 01 |
Ausgaben für Dienstreisen und Repräsentationszwecke |
5 |
56 391 000 |
|
56 391 000 |
XX 01 02 11 02 |
Ausgaben für Konferenzen und Sitzungen |
5 |
27 008 000 |
|
27 008 000 |
XX 01 02 11 03 |
Ausschusssitzungen |
5 |
12 863 000 |
|
12 863 000 |
XX 01 02 11 04 |
Untersuchungen und Konsultationen |
5 |
6 400 000 |
|
6 400 000 |
XX 01 02 11 05 |
Informations- und Managementsysteme |
5 |
26 985 000 |
|
26 985 000 |
XX 01 02 11 06 |
Weiterbildung und Managementschulung |
5 |
13 500 000 |
|
13 500 000 |
|
Teilsumme |
|
143 147 000 |
|
143 147 000 |
XX 01 02 12 |
|||||
Sonstige Verwaltungsausgaben für Personal der Kommission in Delegationen der Union |
|||||
XX 01 02 12 01 |
Dienstreise- und Repräsentationskosten, Ausgaben für Konferenzen |
5 |
6 328 000 |
|
6 328 000 |
XX 01 02 12 02 |
Berufliche Fortbildung des Personals in den Delegationen |
5 |
500 000 |
|
500 000 |
|
Teilsumme |
|
6 828 000 |
|
6 828 000 |
|
Artikel XX 01 02 — Teilsumme |
|
289 929 486 |
– 134 000 |
289 795 486 |
XX 01 03 |
|||||
Ausgaben für IKT-Ausstattung und Dienstleistungen sowie für Gebäude |
|||||
XX 01 03 01 |
|||||
Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen in der Kommission |
|||||
XX 01 03 01 03 |
IKT-Ausstattung |
5 |
54 525 000 |
|
54 525 000 |
XX 01 03 01 04 |
IKT-Dienstleistungen |
5 |
63 545 000 |
|
63 545 000 |
|
Teilsumme |
|
118 070 000 |
|
118 070 000 |
XX 01 03 02 |
|||||
Ausgaben für Gebäude und Nebenkosten in Bezug auf Personal der Kommission in Delegationen der Union |
|||||
XX 01 03 02 01 |
Kauf oder Miete von Gebäuden und Nebenkosten |
5 |
46 908 000 |
|
46 908 000 |
XX 01 03 02 02 |
Ausstattung, Mobiliar, Bürobedarf und Dienstleistungen |
5 |
9 638 000 |
|
9 638 000 |
|
Teilsumme |
|
56 546 000 |
|
56 546 000 |
|
Artikel XX 01 03 — Teilsumme |
|
174 616 000 |
|
174 616 000 |
XX 01 05 |
|||||
Ausgaben für Personal im aktiven Dienst des Bereichs „Indirekte Forschung“ |
|||||
XX 01 05 01 |
Gehälter und Zulagen des Personals im aktiven Dienst des Bereichs „Indirekte Forschung“ |
1.1 |
197 229 000 |
|
197 229 000 |
XX 01 05 02 |
Externes Personal des Bereichs „Indirekte Forschung“ |
1.1 |
47 262 000 |
|
47 262 000 |
XX 01 05 03 |
Sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb des Bereichs „Indirekte Forschung“ |
1.1 |
80 253 000 |
|
80 253 000 |
|
Artikel XX 01 05 — Teilsumme |
|
324 744 000 |
|
324 744 000 |
|
Kapitel XX 01 — Insgesamt |
|
2 773 774 486 |
– 316 000 |
2 773 458 486 |
KAPITEL XX 01 — VERWALTUNGSAUSGABEN NACH POLITIKBEREICHEN
XX 01 01
Ausgaben für Personal im aktiven Dienst in den verschiedenen Politikbereichen
XX 01 01 01
Ausgaben für Personal im aktiven Dienst des Organs
Einteilung nach Beschaffenheit
Titel Kapitel Artikel Posten |
Bezeichnung |
FR |
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
XX 01 01 01 |
|||||
Ausgaben für Personal im aktiven Dienst des Organs |
|||||
XX 01 01 01 01 |
Gehälter und Zulagen |
5 |
1 835 349 000 |
– 181 000 |
1 835 168 000 |
XX 01 01 01 02 |
Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Versetzungen und Ausscheiden aus dem Dienst |
5 |
14 878 000 |
|
14 878 000 |
XX 01 01 01 03 |
Anpassung der Dienstbezüge |
5 |
15 497 000 |
–1 000 |
15 496 000 |
|
Posten XX 01 01 01 — Insgesamt |
|
1 865 724 000 |
– 182 000 |
1 865 542 000 |
Erläuterungen
Für die Beamten und Bediensteten auf Zeit, die eine im Stellenplan vorgesehene Planstelle innehaben, ist mit Ausnahme des in Drittländern Dienst tuenden Personals Folgendes veranschlagt:
— |
die Gehälter, Vergütungen und mit den Gehältern zusammenhängenden Zulagen, |
— |
die Kranken- und Unfallversicherung sowie sonstige Soziallasten, |
— |
die Arbeitslosenversicherung der Bediensteten auf Zeit sowie die Zahlungen, die das Organ für Bedienstete auf Zeit zur Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen im Herkunftsland leisten muss, |
— |
die sonstigen Zulagen und verschiedene Vergütungen, |
— |
für Beamte und Bedienstete auf Zeit die Vergütungen für Schichtdienst und für Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und/oder zu Hause, |
— |
die Entschädigung bei Beendigung des Dienstverhältnisses eines Beamten auf Probe im Fall offensichtlich unzulänglicher Leistungen, |
— |
die Vergütung bei Kündigung des Vertrags eines Bediensteten auf Zeit durch das Organ, |
— |
die Erstattung der Ausgaben für die Sicherheit der Wohnungen der Beamten, die in Vertretungen und Delegationen der Union innerhalb des Gebiets der Union tätig sind, |
— |
Pauschalvergütungen und Vergütungen zum Stundensatz für Beamte der Laufbahngruppe AST, sofern diese Überstunden nicht, wie vorgesehen, durch Freizeit ausgeglichen werden können, |
— |
die Auswirkungen der Berichtigungskoeffizienten, die auf die Gehälter der Beamten und Bediensteten auf Zeit angewandt werden, sowie die Auswirkungen der Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf den Teil der Bezüge, der in ein anderes Land als das, in dem der Dienstort liegt, überwiesen wird, |
— |
die Erstattung der Reisekosten der Beamten und der Bediensteten auf Zeit (einschließlich derjenigen ihrer Familienangehörigen) bei Dienstantritt, beim Ausscheiden aus dem Dienst oder bei Versetzungen, die mit einem Wechsel des Dienstorts verbunden sind, |
— |
die Einrichtungs- und Wiedereinrichtungsbeihilfe für Beamte und Bedienstete auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen, |
— |
die Erstattung der Umzugskosten der Beamten und der Bediensteten auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen, |
— |
die Tagegelder für Beamte und Bedienstete auf Zeit, die nachweisen, dass sie infolge ihres Dienstantritts oder ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort ihren Wohnort wechseln müssen, |
— |
die vorübergehend anfallenden Kosten für Beamte, die vor dem Beitritt dienstlich in künftige neue Mitgliedstaaten abgeordnet und nach erfolgtem Beitritt in diesen Ländern befristet weiterhin dienstlich verwendet werden und für die ausnahmsweise dieselben finanziellen und materiellen Bedingungen gelten, die von der Kommission vor dem Beitritt gemäß Anhang X des Statuts der Beamten und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union angewendet wurden, |
— |
die Auswirkungen etwaiger Anpassungen der Bezüge, die der Rat im Laufe des Haushaltsjahres beschließt. |
Die Verordnung des Rates zur Anpassung der Gehaltstabellen der Beamten und sonstigen Bediensteten aller Unionsorgane, einschließlich der dienstaltersbedingten Erhöhungen und Zulagen, wird alljährlich im Amtsblatt veröffentlicht (zuletzt im ABl. L 338 vom 22.12.2010, S. 1).
Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß Artikel 21 Absatz 3 der Haushaltsordnung werden mit 49 100 000 EUR veranschlagt.
Rechtsgrundlagen
Statut der Beamten der Europäischen Union.
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union.
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).
XX 01 01 01 01
Gehälter und Zulagen
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
1 835 349 000 |
– 181 000 |
1 835 168 000 |
XX 01 01 01 02
Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Versetzungen und Ausscheiden aus dem Dienst
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
14 878 000 |
|
14 878 000 |
XX 01 01 01 03
Anpassung der Dienstbezüge
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
15 497 000 |
–1 000 |
15 496 000 |
XX 01 02
Externes Personal und sonstige Verwaltungsausgaben
XX 01 02 01
Externes Personal im Dienst des Organs
Einteilung nach Beschaffenheit
Titel Kapitel Artikel Posten |
Bezeichnung |
FR |
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
XX 01 02 01 |
|||||
Externes Personal im Dienst des Organs |
|||||
XX 01 02 01 01 |
Vertragsbedienstete |
5 |
66 507 486 |
– 134 000 |
66 373 486 |
XX 01 02 01 02 |
Personal der Agenturen sowie technische und administrative Unterstützung für verschiedene Tätigkeiten |
5 |
23 545 000 |
|
23 545 000 |
XX 01 02 01 03 |
Vorübergehend zur Kommission abgeordnete nationale Beamte |
5 |
39 727 000 |
|
39 727 000 |
|
Posten XX 01 02 01 — Insgesamt |
|
129 779 486 |
– 134 000 |
129 645 486 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Mittel für folgende im Gebiet der Union getätigte Ausgaben:
— |
die Besoldung für Vertragsbedienstete (im Sinne der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union), die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialfürsorge für Vertragsbedienstete sowie die Auswirkungen der Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Bezüge dieser Bediensteten, |
— |
der Betrag, der zur Vergütung von als Betreuern für behinderte Personen fungierende Vertragsbedienstete erforderlich ist, |
— |
die Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere für Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten, |
— |
die Ausgaben für technisches und Verwaltungspersonal, das im Rahmen von Werkverträgen zur Verfügung gestellt wird, für intellektuelle Dienstleistungen sowie Gebäude, Material und Sachausgaben für das genannte Personal, |
— |
die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abordnung nationaler Beamter und anderer Sachverständiger zu den Dienststellen der Kommission, ihrer vorübergehenden Verwendung in diesen Dienststellen sowie die Ausgaben für Konsultationen von kurzer Dauer, insbesondere im Hinblick auf die Vorbereitung von Rechtsakten zur Harmonisierung in verschiedenen Bereichen. Durch diesen Austausch soll es den Mitgliedstaaten außerdem ermöglicht werden, die Rechtsakte der Union einheitlich anzuwenden, |
— |
die Auswirkungen etwaiger Anpassungen der Bezüge, die der Rat im Laufe des Haushaltsjahres beschließt. |
Die unter Posten 6 0 3 1 des Einnahmenplans veranschlagten Einnahmen aus Beiträgen von Bewerberländern und gegebenenfalls potenziellen Bewerberländern des Westbalkans für ihre Beteiligung an Programmen der Union können gemäß Artikel 21 Absatz 2 Buchstaben e bis g der Haushaltsordnung als zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
Die Einnahmen aus den Beiträgen der Mitgliedstaaten der EFTA zu den Gemeinkosten der Union nach Artikel 82 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum werden gemäß der Haushaltsordnung als zusätzliche Mittel bei den einschlägigen Haushaltslinien eingestellt. Diese Einnahmen werden mit 194 868 EUR veranschlagt.
Die etwaigen Einnahmen aus Beiträgen der Schweizerischen Eidgenossenschaft für ihre Beteiligung an Programmen der Union, die bei Posten 6 0 3 3 des Einnahmenplans veranschlagt sind, können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel gemäß Artikel 21 Absatz 2 Buchstaben e bis g der Haushaltsordnung führen.
Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß Artikel 21 Absatz 3 der Haushaltsordnung werden anhand der verfügbaren Daten mit 1 527 000 EUR veranschlagt.
Rechtsgrundlagen
Statut der Beamten der Europäischen Union.
Beschäftigungsbedingungen der sonstigen Bediensteten der Europäischen Union.
Die von der Kommission festgelegten Regelungen hinsichtlich der Benennung der Beamten und ihrer Vergütung sowie sonstiger finanzieller Bestimmungen.
Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (ABl. L 303 vom 2.12.2000, S. 16).
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).
Verhaltenskodex für die Einstellung von Personen mit Behinderungen, der vom Präsidium des Europäischen Parlaments mit Beschluss vom 22. Juni 2005 angenommen wurde.
XX 01 02 01 01
Vertragsbedienstete
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
66 507 486 |
– 134 000 |
66 373 486 |
XX 01 02 01 02
Personal der Agenturen sowie technische und administrative Unterstützung für verschiedene Tätigkeiten
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
23 545 000 |
|
23 545 000 |
XX 01 02 01 03
Vorübergehend zur Kommission abgeordnete nationale Beamte
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
39 727 000 |
|
39 727 000 |
TITEL 15
BILDUNG UND KULTUR
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
FR |
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|||
15 01 |
VERWALTUNGSAUSGABEN DES POLITIKBEREICHS „BILDUNG UND KULTUR“ |
|
123 492 923 |
123 492 923 |
111 000 |
111 000 |
123 603 923 |
123 603 923 |
15 02 |
LEBENSLANGES LERNEN UND MEHRSPRACHIGKEIT |
|
1 417 215 664 |
1 328 230 073 |
|
|
1 417 215 664 |
1 328 230 073 |
15 04 |
FÖRDERUNG DER EUROPÄISCHEN ZUSAMMENARBEIT IN DEN BEREICHEN KULTUR UND AUDIOVISUELLE MEDIEN |
|
175 715 000 |
159 022 211 |
|
|
175 715 000 |
159 022 211 |
15 05 |
FÖRDERUNG DER ZUSAMMENARBEIT IM BEREICH JUGEND UND SPORT |
3 |
149 650 000 |
130 277 227 |
– 111 000 |
– 111 000 |
149 539 000 |
130 166 227 |
15 07 |
MENSCHEN — PROGRAMM FÜR DIE MOBILITÄT VON FORSCHERN |
1 |
963 502 000 |
756 039 305 |
|
|
963 502 000 |
756 039 305 |
|
Titel 15 — Insgesamt |
|
2 829 575 587 |
2 497 061 739 |
|
|
2 829 575 587 |
2 497 061 739 |
KAPITEL 15 01 — VERWALTUNGSAUSGABEN DES POLITIKBEREICHS „BILDUNG UND KULTUR“
Titel Kapitel Artikel Posten |
Bezeichnung |
FR |
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
15 01 |
|||||
VERWALTUNGSAUSGABEN DES POLITIKBEREICHS „BILDUNG UND KULTUR“ |
|||||
15 01 01 |
Ausgaben für Personal im aktiven Dienst im Politikbereich „Bildung und Kultur“ |
5 |
52 066 716 |
– 182 000 |
51 884 716 |
|
Artikel 15 01 01 — Zwischensumme |
|
52 066 716 |
– 182 000 |
51 884 716 |
15 01 02 |
|||||
Externes Personal und sonstige Verwaltungsausgaben zur Unterstützung des Politikbereichs„Bildung und Kultur“ |
|||||
15 01 02 01 |
Externes Personal |
5 |
3 858 908 |
– 134 000 |
3 724 908 |
15 01 02 11 |
Sonstige Verwaltungsausgaben |
5 |
3 333 017 |
|
3 333 017 |
|
Artikel 15 01 02 — Teilsumme |
|
7 191 925 |
– 134 000 |
7 057 925 |
15 01 03 |
Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des Politikbereichs „Bildung und Kultur“ |
5 |
3 294 977 |
|
3 294 977 |
15 01 04 |
Unterstützungsausgaben für die operativen Tätigkeiten im Politikbereich „Bildung und Kultur“ |
|
|
|
|
15 01 04 14 |
Erasmus Mundus — Verwaltungsausgaben |
1.1 |
914 000 |
|
914 000 |
15 01 04 17 |
Zusammenarbeit mit Drittländern auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung — Verwaltungsausgaben |
4 |
80 000 |
|
80 000 |
15 01 04 22 |
Lebenslanges Lernen — Verwaltungsausgaben |
1.1 |
8 500 000 |
|
8 500 000 |
15 01 04 30 |
Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur — Beitrag aus Programmen der Rubrik 1a |
1.1 |
21 395 000 |
|
21 395 000 |
15 01 04 31 |
Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur — Beitrag aus Programmen der Rubrik 3b |
3.2 |
15 572 000 |
458 000 |
16 030 000 |
15 01 04 32 |
Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur — Beitrag aus Programmen der Rubrik 4 |
4 |
263 000 |
|
263 000 |
15 01 04 44 |
Programm „Kultur“ (2007-2013) — Verwaltungsausgaben |
3.2 |
550 000 |
|
550 000 |
15 01 04 55 |
Jugend in Aktion — Verwaltungsausgaben |
3.2 |
780 000 |
|
780 000 |
15 01 04 60 |
MEDIA 2007 — Förderprogramm für den europäischen audiovisuellen Sektor — Verwaltungsausgaben |
3.2 |
725 000 |
|
725 000 |
15 01 04 68 |
Media Mundus — Verwaltungsausgaben |
3.2 |
75 000 |
–31 000 |
44 000 |
|
Artikel 15 01 04 — Teilsumme |
|
48 854 000 |
427 000 |
49 281 000 |
15 01 05 |
Unterstützungsausgaben für die Forschungstätigkeiten des Politikbereichs „Bildung und Kultur“ |
|
|
|
|
15 01 05 01 |
Ausgaben für Forschungspersonal |
1.1 |
1 952 000 |
|
1 952 000 |
15 01 05 02 |
Externes Forschungspersonal |
1.1 |
700 000 |
|
700 000 |
15 01 05 03 |
Sonstige Verwaltungsausgaben im Forschungsbereich |
1.1 |
348 000 |
|
348 000 |
|
Artikel 15 01 05 — Teilsumme |
|
3 000 000 |
|
3 000 000 |
15 01 60 |
Informationsbeschaffung |
|
|
|
|
15 01 60 01 |
Bibliothek, Abonnements und Anschaffung und Erhaltung von Veröffentlichungen |
5 |
2 534 000 |
|
2 534 000 |
|
Artikel 15 01 60 — Teilsumme |
|
2 534 000 |
|
2 534 000 |
15 01 61 |
Kosten für Praktika von Hochschulabsolventen in den Dienststellen des Organs |
5 |
6 551 305 |
|
6 551 305 |
|
Kapitel 15 01 — Insgesamt |
|
123 492 923 |
111 000 |
123 603 923 |
15 01 01
Ausgaben für Personal im aktiven Dienst im Politikbereich „Bildung und Kultur“
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
52 066 716 |
– 182 000 |
51 884 716 |
15 01 02
Externes Personal und sonstige Verwaltungsausgaben zur Unterstützung des Politikbereichs „Bildung und Kultur“
15 01 02 01
Externes Personal
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
3 858 908 |
– 134 000 |
3 724 908 |
15 01 04
Unterstützungsausgaben für die operativen Tätigkeiten im Politikbereich „Bildung und Kultur“
15 01 04 31
Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur — Beitrag aus Programmen der Rubrik 3b
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
15 572 000 |
458 000 |
16 030 000 |
Erläuterungen
Diese Mittel sind bestimmt zur Deckung der operativen Ausgaben der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur, die sich aus der Beteiligung der Agentur an der Verwaltung von Programmen unter Rubrik 3b des Finanzrahmens 2007-2013 und dem Abschluss vor 2007 finanzierter Aktionen ergeben.
Zu den bei diesem Posten eingesetzten Mitteln kommen — in Anwendung des EWR-Abkommens, insbesondere des Artikels 82 und des Protokolls Nr. 32 — die Beiträge der EFTA-Staaten hinzu. Bei diesen Beträgen handelt es sich um die bei Artikel 6 3 0 des Gesamteinnahmenplans ausgewiesenen Beiträge der EFTA-Staaten, die gemäß Artikel 21 Absatz 2 Buchstaben e bis g der Haushaltsordnung zweckgebundene Einnahmen sind. Die entsprechenden Mittel werden im Rahmen der Anlage „Europäischer Wirtschaftsraum“ zum Ausgabenplan dieses Einzelplans, der Bestandteil des Gesamthaushaltsplans ist, bereitgestellt und ausgeführt.
Unter Posten 6 0 3 1 des Einnahmenplans veranschlagte Beiträge der Bewerberländer und gegebenenfalls der potenziellen Bewerberländer des Westbalkans für die Teilnahme an Programmen der Union können gemäß Artikel 21 Absatz 2 Buchstaben e bis g der Haushaltsordnung als zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, und zwar in einer Höhe, die sich nach dem Verhältnis zwischen den genehmigten Verwaltungsausgaben und den insgesamt für das Programm eingestellten Mitteln bestimmt.
Aus den Beiträgen der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu Programmen der Union, die gemäß Artikel 21 Absatz 2 Buchstaben e bis g der Haushaltsordnung bei Posten 6 0 3 3 des Einnahmenplans veranschlagt werden, können zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, und zwar in einer Höhe, die sich nach dem Verhältnis zwischen den genehmigten Verwaltungsausgaben und den insgesamt für das Programm eingestellten Mitteln bestimmt.
Der Stellenplan der Agentur ist im Anhang „Stellenplan“ dieses Einzelplans enthalten.
Rechtsgrundlagen
Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden (ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1).
Beschluss Nr. 1718/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2006 zur Umsetzung eines Förderprogramms für den europäischen audiovisuellen Sektor (MEDIA 2007) (ABl. L 327 vom 24.11.2006, S. 12).
Beschluss Nr. 1719/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2006 über die Einführung des Programms „Jugend in Aktion“ im Zeitraum 2007-2013 (ABl. L 327 vom 24.11.2006, S. 30).
Beschluss Nr. 1855/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über das Programm „Kultur“ (2007-2013) (ABl. L 372 vom 27.12.2006, S. 1).
Verweise
Beschluss 2009/336/EG der Kommission vom 20. April 2009 zur Einrichtung der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 101 vom 21.4.2009, S. 26).
15 01 04 68
Media Mundus — Verwaltungsausgaben
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
75 000 |
–31 000 |
44 000 |
Erläuterungen
Diese Mittel decken die Ausgaben für Studien, Sachverständigensitzungen, Informationen und Veröffentlichungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Verwirklichung der Zielsetzungen des Programms oder der Maßnahmen im Rahmen dieses Postens stehen, sowie alle weiteren Ausgaben für technische und administrative Hilfe, mit Ausnahme der Aufgaben der öffentlichen Hand, die von der Kommission im Rahmen von punktuellen Dienstleistungsverträgen vergeben werden.
Zu den bei diesem Posten eingesetzten Mitteln kommen — in Anwendung des EWR-Abkommens, insbesondere des Artikels 82 und des Protokolls Nr. 32 — die Beiträge der EFTA-Staaten hinzu. Bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um die bei Artikel 6 3 0 des Einnahmenplans ausgewiesenen Beiträge der EFTA-Staaten, die gemäß Artikel 21 Absatz 2 Buchstaben e bis g der Haushaltsordnung zweckgebundene Einnahmen sind. Die entsprechenden Mittel werden im Rahmen der Anlage „Europäischer Wirtschaftsraum“ zum Ausgabenplan dieses Einzelplans, der Bestandteil des Gesamthaushaltsplans ist, bereitgestellt und ausgeführt.
Unter Posten 6 0 3 1 des Einnahmenplans veranschlagte Beiträge der Bewerberländer und gegebenenfalls der potenziellen Bewerberländer des Westbalkans für die Teilnahme an Programmen der Union können gemäß Artikel 21 Absatz 2 Buchstaben e bis g der Haushaltsordnung als zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, und zwar in einer Höhe, die sich nach dem Verhältnis zwischen den genehmigten Verwaltungsausgaben und den insgesamt für das Programm eingestellten Mitteln bestimmt.
Aus den Beiträgen der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu Programmen der Union, die gemäß Artikel 21 Absatz 2 Buchstaben e bis g der Haushaltsordnung bei Posten 6 0 3 3 des Einnahmenplans veranschlagt werden, können zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, und zwar in einer Höhe, die sich nach dem Verhältnis zwischen den genehmigten Verwaltungsausgaben und den insgesamt für das Programm eingestellten Mitteln bestimmt.
Rechtsgrundlagen
Siehe neuen Artikel 15 04 68.
KAPITEL 15 05 — FÖRDERUNG DER ZUSAMMENARBEIT IM BEREICH JUGEND UND SPORT
Titel Kapitel Artikel Posten |
Bezeichnung |
FR |
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|||
15 05 |
||||||||
FÖRDERUNG DER ZUSAMMENARBEIT IM BEREICH JUGEND UND SPORT |
||||||||
15 05 06 |
Besondere jährliche Veranstaltungen |
3.2 |
2 000 000 |
444 789 |
|
|
2 000 000 |
444 789 |
15 05 09 |
Abschluss früherer Programme/Maßnahmen im Bereich der Jugend |
3.2 |
— |
p.m. |
|
|
— |
p.m. |
15 05 10 |
Vorbereitende Maßnahme — Amicus — Zusammenschluss von Mitgliedstaaten zur Einführung eines gemeinschaftlichen Universaldienstes |
3.2 |
— |
p.m. |
|
|
— |
p.m. |
15 05 11 |
Vorbereitende Maßnahme im Bereich des Sports |
3.2 |
p.m. |
209 000 |
|
|
p.m. |
209 000 |
15 05 20 |
Vorbereitende Maßnahme — Europäische Partnerschaften im Bereich des Sports |
3.2 |
4 000 000 |
2 500 000 |
|
|
4 000 000 |
2 500 000 |
15 05 55 |
Jugend in Aktion |
3.2 |
143 650 000 |
127 123 438 |
– 111 000 |
– 111 000 |
143 539 000 |
127 012 438 |
|
Kapitel 15 05 — Insgesamt |
|
149 650 000 |
130 277 227 |
– 111 000 |
– 111 000 |
149 539 000 |
130 166 227 |
15 05 55
Jugend in Aktion
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
143 650 000 |
127 123 438 |
– 111 000 |
– 111 000 |
143 539 000 |
127 012 438 |
Erläuterungen
Gemäß dem Programm „Jugend in Aktion“ (2007-2013) sind die Mittel für folgende Maßnahmen vorgesehen:
— |
Jugend für Europa: Ziel dieser Aktion ist die Unterstützung des Jugendaustauschs, um die Mobilität junger Menschen zu verbessern, sowie von Jugendinitiativen, Projekten und Aktivitäten, die die Beteiligung am demokratischen Leben betreffen, um bei jungen Menschen aktiven Bürgersinn und gegenseitiges Verständnis zu entwickeln; |
— |
Europäischer Freiwilligendienst: Ziel dieser Aktion ist die Förderung der Beteiligung junger Menschen an verschiedenen Arten von Freiwilligentätigkeiten innerhalb und außerhalb der Union; |
— |
Jugend in der Welt: Mit dieser Aktion sollen Projekte mit den Partnerländern des Programms gemäß Artikel 5 des Beschlusses Nr. 1719/2006/EG unterstützt werden, insbesondere der Austausch von jungen Menschen und von in der Jugendarbeit Tätigen, Initiativen zur Stärkung des gegenseitigen Verständnisses junger Menschen und ihres Sinns für Solidarität sowie die Entwicklung der Zusammenarbeit im Jugendbereich und in der Zivilgesellschaft in diesen Ländern; |
— |
Jugendbetreuer und Unterstützungssysteme für junge Menschen: Ziel dieser Aktion ist die Unterstützung der auf europäischer Ebene im Jugendbereich tätigen Einrichtungen, insbesondere der Arbeit nichtstaatlicher Jugendorganisationen und ihrer Vernetzung, der Austausch und die Ausbildung sowie die Vernetzung der Jugendbetreuer, die Förderung der Innovation und der Qualität der Maßnahmen, die Information der jungen Menschen und der Aufbau der für die Erreichung der Programmziele erforderlichen Strukturen und Aktivitäten; |
— |
Unterstützung der politischen Zusammenarbeit: Ziel dieser Aktion ist die Organisation des Dialogs zwischen den Akteuren im Jugendbereich, insbesondere jungen Menschen, Jugendbetreuern und politisch Verantwortlichen, die Förderung der politischen Zusammenarbeit im Jugendbereich und die Durchführung von Maßnahmen sowie die Vernetzung, die für ein besseres Verständnis der Jugend erforderlich sind. |
Zu den bei diesem Artikel eingesetzten Mitteln kommen — in Anwendung des EWR-Abkommens, insbesondere des Artikels 82 und des Protokolls Nr. 32 — die Beiträge der EFTA-Staaten hinzu. Bei diesen Beträgen handelt es sich um die bei Artikel 6 3 0 des Gesamteinnahmenplans ausgewiesenen Beiträge der EFTA-Staaten, die gemäß Artikel 21 Absatz 2 Buchstaben e bis g der Haushaltsordnung zweckgebundene Einnahmen sind. Die entsprechenden Mittel werden im Rahmen der Anlage „Europäischer Wirtschaftsraum“ zum Ausgabenplan dieses Einzelplans, der Bestandteil des Gesamthaushaltsplans ist, bereitgestellt und ausgeführt.
Unter Posten 6 0 3 1 des Einnahmenplans veranschlagte Beiträge der Bewerberländer und gegebenenfalls der potenziellen Bewerberländer des Westbalkans für die Teilnahme an Programmen der Union können gemäß Artikel 21 Absatz 2 Buchstaben e bis g der Haushaltsordnung als zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
Aus den Beiträgen der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu Programmen der Union, die gemäß Artikel 21 Absatz 2 Buchstaben e bis g der Haushaltsordnung bei Posten 6 0 3 3 des Einnahmenplans veranschlagt werden, können zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
Rechtsgrundlagen
Beschluss Nr. 1719/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2006 über die Einführung des Programms „Jugend in Aktion“ im Zeitraum 2007-2013 (ABl. L 327 vom 24.11.2006, S. 30).
TITEL 19
AUSSENBEZIEHUNGEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
FR |
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|||
19 01 |
VERWALTUNGSAUSGABEN DES POLITIKBEREICHS „AUSSENBEZIEHUNGEN“ |
|
163 646 024 |
163 646 024 |
|
|
163 646 024 |
163 646 024 |
19 02 |
ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTLÄNDERN IN DEN BEREICHEN MIGRATION UND ASYL |
4 |
58 000 000 |
31 629 412 |
|
|
58 000 000 |
31 629 412 |
19 03 |
GEMEINSAME AUSSEN- UND SICHERHEITSPOLITIK (GASP) |
4 |
395 832 000 |
316 294 119 |
|
|
395 832 000 |
316 294 119 |
19 04 |
EUROPÄISCHES INSTRUMENT FÜR DEMOKRATIE UND MENSCHENRECHTE (EIDHR) |
4 |
166 086 000 |
132 510 906 |
|
|
166 086 000 |
132 510 906 |
19 05 |
BEZIEHUNGEN ZU UND ZUSAMMENARBEIT MIT INDUSTRIALISIERTEN DRITTLÄNDERN |
4 |
23 400 000 |
18 285 754 |
|
|
23 400 000 |
18 285 754 |
19 06 |
KRISENREAKTION UND GLOBALE SICHERHEITSBEDROHUNGEN |
4 |
393 793 000 |
253 079 672 |
|
|
393 793 000 |
253 079 672 |
19 08 |
EUROPÄISCHE NACHBARSCHAFTSPOLITIK UND BEZIEHUNGEN ZU RUSSLAND |
|
2 491 284 700 |
1 390 558 678 |
|
|
2 491 284 700 |
1 390 558 678 |
19 09 |
BEZIEHUNGEN ZU LATEINAMERIKA |
4 |
387 064 000 |
288 869 669 |
|
|
387 064 000 |
288 869 669 |
19 10 |
BEZIEHUNGEN ZU ASIEN, ZENTRALASIEN UND DEN LÄNDERN DES NAHEN UND MITTLEREN OSTENS (IRAK, IRAN, JEMEN) |
4 |
893 490 519 |
611 954 874 |
|
|
893 490 519 |
611 954 874 |
19 11 |
ALLGEMEINE OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG UND KOORDINIERUNG DES POLITIKBEREICHS AUSSENBEZIEHUNGEN |
4 |
28 630 000 |
24 364 531 |
|
|
28 630 000 |
24 364 531 |
19 49 |
VERWALTUNGSAUSGABEN IM RAHMEN DER PROGRAMME, FÜR DIE DIE MITTEL NACH MASSGABE DER HAUSHALTSORDNUNG VOM 21. DEZEMBER 1977 GEBUNDEN WURDEN |
4 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 19 — Insgesamt |
|
5 001 226 243 |
3 231 193 639 |
|
|
5 001 226 243 |
3 231 193 639 |
KAPITEL 19 01 — VERWALTUNGSAUSGABEN DES POLITIKBEREICHS „AUSSENBEZIEHUNGEN“
Titel Kapitel Artikel Posten |
Bezeichnung |
FR |
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
19 01 |
|||||
VERWALTUNGSAUSGABEN DES POLITIKBEREICHS „AUSSENBEZIEHUNGEN“ |
|||||
19 01 01 |
|||||
Ausgaben für Personal im aktiven Dienst im Politikbereich „Außenbeziehungen“ |
|||||
19 01 01 01 |
Ausgaben für Personal im aktiven Dienst im „Dienst für außenpolitische Instrumente“ |
5 |
7 265 123 |
|
7 265 123 |
19 01 01 02 |
Ausgaben für Personal im aktiven Dienst in Delegationen der Union im Politikbereich „Außenbeziehungen“ |
5 |
6 933 652 |
|
6 933 652 |
|
Artikel 19 01 01 — Teilsumme |
|
14 198 775 |
|
14 198 775 |
19 01 02 |
|||||
Externes Personal und sonstige Verwaltungsausgaben zur Unterstützung des Politikbereichs „Außenbeziehungen“ |
|||||
19 01 02 01 |
Externes Personal des „Dienstes für außenpolitische Instrumente“ |
5 |
1 656 669 |
|
1 656 669 |
19 01 02 02 |
Ausgaben für externes Personal der Delegationen der Union im Politikbereich „Außenbeziehungen“ |
5 |
857 444 |
|
857 444 |
19 01 02 11 |
Sonstige Verwaltungsausgaben des „Dienstes für außenpolitische Instrumente“ |
5 |
585 573 |
|
585 573 |
19 01 02 12 |
Sonstige Verwaltungsausgaben der Delegationen der Union im Politikbereich „Außenbeziehungen“ |
5 |
435 830 |
|
435 830 |
|
Artikel 19 01 02 — Teilsumme |
|
3 535 516 |
|
3 535 516 |
19 01 03 |
|||||
Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen, Gebäude und Nebenkosten im Politikbereich „Außenbeziehungen“ |
|||||
19 01 03 01 |
Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen des „Dienstes für außenpolitische Instrumente“ |
5 |
459 764 |
|
459 764 |
19 01 03 02 |
Ausgaben für Gebäude und Nebenkosten der Delegationen der Union im Politikbereich „Außenbeziehungen“ |
5 |
3 609 319 |
|
3 609 319 |
|
Artikel 19 01 03 — Teilsumme |
|
4 069 083 |
|
4 069 083 |
19 01 04 |
|||||
Unterstützungsausgaben für die operativen Tätigkeiten im Politikbereich „Außenbeziehungen“ |
|||||
19 01 04 01 |
Instrument für Entwicklungszusammenarbeit (DCI) — Verwaltungsausgaben |
4 |
57 680 196 |
– 300 000 |
57 380 196 |
19 01 04 02 |
Europäisches Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument (ENPI) — Verwaltungsausgaben |
4 |
57 314 454 |
– 758 000 |
56 556 454 |
19 01 04 03 |
Stabilitätsinstrument — Verwaltungsausgaben |
4 |
9 100 000 |
|
9 100 000 |
19 01 04 04 |
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) — Verwaltungsausgaben |
4 |
500 000 |
|
500 000 |
19 01 04 05 |
Beurteilung der Ergebnisse der Unionshilfe sowie Maßnahmen zur Prüfung und Weiterverfolgung — Verwaltungsausgaben |
4 |
p.m. |
|
p.m. |
19 01 04 06 |
Instrument für Zusammenarbeit im Bereich nuklearer Sicherheit (INSC) — Verwaltungsausgaben |
4 |
1 400 000 |
|
1 400 000 |
19 01 04 07 |
Europäisches Instrument für Demokratie und Menschenrechte (EIDHR) — Verwaltungsausgaben |
4 |
10 981 000 |
|
10 981 000 |
19 01 04 08 |
Instrument für die Zusammenarbeit mit Industrieländern — Verwaltungsausgaben |
4 |
100 000 |
|
100 000 |
19 01 04 20 |
Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben für den Politikbereich „Außenbeziehungen“ |
4 |
p.m. |
|
p.m. |
19 01 04 30 |
Exekutivagentur „Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ — Beitrag aus Programmen des Politikbereichs „Außenbeziehungen“ |
4 |
4 767 000 |
1 058 000 |
5 825 000 |
|
Artikel 19 01 04 — Teilsumme |
|
141 842 650 |
|
141 842 650 |
|
Kapitel 19 01 — Insgesamt |
|
163 646 024 |
|
163 646 024 |
19 01 04
Unterstützungsausgaben für die operativen Tätigkeiten im Politikbereich „Außenbeziehungen“
19 01 04 01
Instrument für Entwicklungszusammenarbeit (DCI) — Verwaltungsausgaben
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
57 680 196 |
– 300 000 |
57 380 196 |
Erläuterungen
Diese Mittel sind bestimmt für:
— |
Ausgaben für technische und administrative Unterstützung, mit der die Kommission eine dem Unionsrecht unterliegende Einrichtung beauftragen kann; |
— |
Ausgaben für technische und administrative Hilfe, mit Ausnahme der Aufgaben der öffentlichen Hand, die von der Kommission im Rahmen von punktuellen Dienstleistungsverträgen zum gegenseitigen Nutzen der Empfänger und der Kommission vergeben werden; |
— |
Ausgaben für externes Personal am Hauptsitz (Vertragsbedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige oder Zeitarbeitskräfte), das die Aufgaben übernehmen soll, mit denen zuvor die nunmehr abgeschafften Büros für technische Hilfe betraut waren; die Ausgaben für externes Personal am Hauptsitz sind auf 4 337 552 EUR begrenzt. Diesem Schätzwert liegen die voraussichtlichen jährlichen Kosten pro Mannjahr zugrunde, wovon 93 % für die Gehälter der betreffenden Mitarbeiter und 7 % für die Kosten der für diese Mitarbeiter anfallenden Fortbildungsmaßnahmen, Sitzungen, Dienstreisen, Informationstechnologie (IT) und Telekommunikationseinrichtungen bestimmt sind; |
— |
Ausgaben für externes Personal in den Delegationen der Union (Vertragsbedienstete, örtliche Bedienstete oder abgeordnete nationale Sachverständige), das dort Tätigkeiten im Rahmen der Verlagerung der Programmverwaltung in die Delegationen der Union in Drittländern (Dekonzentration) oder im Zuge der Rückübernahme der bislang von den nunmehr abgeschafften Büros für technische Hilfe wahrgenommenen Aufgaben ausführt; dazu kommen die zusätzlichen Logistik- und Infrastrukturkosten u. a. für Fortbildungsmaßnahmen, Sitzungen, Dienstreisen, Informationstechnologie und Telekommunikation und Mieten, die unmittelbar durch die Anwesenheit des aus Mitteln dieses Postens besoldeten externen Personals in den Delegationen entstehen; |
— |
Ausgaben für Studien, Sachverständigensitzungen, Informationssysteme und Veröffentlichungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Verwirklichung der Zielsetzung des Programms stehen. |
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten und anderer Geberländer, jeweils einschließlich ihrer staatlichen und halbstaatlichen Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge internationaler Organisationen zu bestimmten von der Union finanzierten und gemäß dem entsprechenden Basisrechtsakt in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder -programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel beim vorliegenden Posten führen. Bei diesen Beiträgen, die in Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben einzusetzenden Beträge werden in der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung festgelegt und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
Diese Mittel decken die Verwaltungsausgaben zulasten der Kapitel 19 02, 19 09 und 19 10.
19 01 04 02
Europäisches Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument (ENPI) — Verwaltungsausgaben
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
57 314 454 |
– 758 000 |
56 556 454 |
Erläuterungen
Diese Mittel sind bestimmt für:
— |
Ausgaben für technische und administrative Unterstützung, mit der die Kommission eine dem Unionsrecht unterliegende Einrichtung beauftragen kann; |
— |
Ausgaben für technische und administrative Hilfe, mit Ausnahme der Aufgaben der öffentlichen Hand, die von der Kommission im Rahmen von punktuellen Dienstleistungsverträgen zum gegenseitigen Nutzen der Empfänger und der Kommission vergeben werden; |
— |
Ausgaben für externes Personal am Hauptsitz (Vertragsbedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige oder Zeitarbeitskräfte), das die Aufgaben übernehmen soll, mit denen zuvor die nunmehr abgeschafften Büros für technische Hilfe betraut waren; die Ausgaben für externes Personal am Hauptsitz sind auf 4 846 907 EUR begrenzt. Diesem Schätzwert liegen die voraussichtlichen jährlichen Kosten pro Mannjahr zugrunde, wovon 93 % für die Gehälter der betreffenden Mitarbeiter und 7 % für die Kosten der für diese Mitarbeiter anfallenden Fortbildungsmaßnahmen, Sitzungen, Dienstreisen, Informationstechnologie (IT) und Telekommunikationseinrichtungen bestimmt sind; |
— |
Ausgaben für externes Personal in den Delegationen der Union (Vertragsbedienstete, örtliche Bedienstete oder abgeordnete nationale Sachverständige), das dort Tätigkeiten im Rahmen der Verlagerung der Programmverwaltung in die Delegationen der Union in Drittländern oder im Zuge der Rückübernahme der bislang von den Büros für technische Hilfe wahrgenommenen Aufgaben ausführt; dazu kommen die zusätzlichen Kosten für Logistik und Infrastruktur (Fortbildungsmaßnahmen, Sitzungen, Dienstreisen, Informationstechnologie und Telekommunikation, Mieten), die unmittelbar durch die Anwesenheit des aus Mitteln dieses Postens besoldeten externen Personals in den Delegationen entstehen; |
— |
Ausgaben für Studien, Sachverständigensitzungen, Informationssysteme und Veröffentlichungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Verwirklichung der Zielsetzung des Programms stehen. |
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten und anderer Geberländer, jeweils einschließlich ihrer staatlichen und halbstaatlichen Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge internationaler Organisationen zu bestimmten von der Union finanzierten und gemäß dem entsprechenden Basisrechtsakt in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder -programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel beim vorliegenden Posten führen. Bei diesen Beiträgen, die in Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben eingesetzten Beträge werden in der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung festgelegt und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
Diese Mittel decken die Verwaltungskosten zulasten des Kapitels 19 08.
19 01 04 30
Exekutivagentur „Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ — Beitrag aus Programmen des Politikbereichs „Außenbeziehungen“
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
Neuer Betrag |
4 767 000 |
1 058 000 |
5 825 000 |
Erläuterungen
Diese Mittel sind zur Deckung der Betriebsausgaben der Exekutivagentur „Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ bestimmt, die dadurch entstehen, dass dieser Agentur die Verwaltung operationeller Programme im Bereich „Außenbeziehungen“ (Rubrik 4) zu Lasten der Kapitel 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 und 19 10 übertragen wurde.
Rechtsgrundlagen
Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden (ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1).
Verordnung (EG) Nr. 1638/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 2006 zur Festlegung allgemeiner Bestimmungen zur Schaffung eines Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments (ABl. L 310 vom 9.11.2006, S. 1).
Verordnung (EG) Nr. 1717/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2006 zur Schaffung eines Instruments für Stabilität (ABl. L 327 vom 24.11.2006, S. 1).
Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit (ABl. L 378 vom 27.12.2006, S. 41).
Verordnung (EG) Nr. 1934/2006 des Rates vom 21. Dezember 2006 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Zusammenarbeit mit industrialisierten Ländern und Gebieten sowie mit anderen Ländern und Gebieten mit hohem Einkommen (ABl. L 405 vom 30.12.2006, S. 41).
Beschluss 2009/336/EG der Kommission vom 20. April 2009 zur Einrichtung der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 101 vom 21.4.2009, S. 26).
PERSONAL
Kommission
Verwaltung
Verwaltung |
||||||
2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
2013 |
||||
im Haushaltsplan der Union bewilligte |
Änderung des genehmigten Stellenplans |
geänderter Stellenplan |
||||
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
AD 16 |
24 |
|
|
|
24 |
|
AD 15 |
190 |
22 |
|
|
190 |
22 |
AD 14 |
580 |
31 |
|
|
580 |
31 |
AD 13 |
1 969 |
|
|
|
1 969 |
|
AD 12 |
1 329 |
53 |
|
|
1 329 |
53 |
AD 11 |
634 |
62 |
|
|
634 |
62 |
AD 10 |
1 012 |
11 |
|
|
1 012 |
11 |
AD 9 |
814 |
|
|
|
814 |
|
AD 8 |
970 |
2 |
|
|
970 |
2 |
AD 7 |
1 072 |
|
|
|
1 072 |
|
AD 6 |
1 245 |
|
|
|
1 245 |
|
AD 5 |
1 363 |
20 |
|
|
1 363 |
20 |
AD insgesamt |
11 202 |
201 |
|
|
11 202 |
201 |
AST 11 |
172 |
|
|
|
172 |
|
AST 10 |
240 |
20 |
|
|
240 |
20 |
AST 9 |
529 |
|
|
|
529 |
|
AST 8 |
539 |
12 |
|
|
539 |
12 |
AST 7 |
1 003 |
28 |
–2 |
|
1 001 |
28 |
AST 6 |
802 |
19 |
|
|
802 |
19 |
AST 5 |
1 125 |
42 |
|
|
1 125 |
42 |
AST 4 |
929 |
20 |
|
|
929 |
20 |
AST 3 |
1 159 |
9 |
|
|
1 159 |
9 |
AST 2 |
511 |
13 |
|
|
511 |
13 |
AST 1 |
695 |
|
|
|
695 |
|
AST insgesamt |
7 704 |
163 |
|
|
7 702 |
163 |
AD und AST insgesamt |
18 906 |
364 |
–2 |
|
18 904 |
364 |
Gesamtpersonalbestand |
19 270 |
–2 |
19 268 |
Von der Europäischen Union geschaffene Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit
Dezentrale Agenturen
Dezentrale Agenturen — Unternehmen
Agentur für das europäische GNSS
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Agentur für das Europäische GNSS |
|||||
2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
2013 |
||||
im Haushaltsplan der Union bewilligte |
Änderung des genehmigten Stellenplans |
geänderter Stellenplan |
||||
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AD 11 |
|
3 |
|
|
|
3 |
AD 10 |
|
2 |
|
3 |
|
5 |
AD 9 |
|
6 |
|
3 |
|
9 |
AD 8 |
|
5 |
|
6 |
|
11 |
AD 7 |
|
23 |
|
7 |
|
30 |
AD 6 |
|
8 |
|
1 |
|
9 |
AD 5 |
|
3 |
|
|
|
3 |
AD insgesamt |
|
52 |
|
20 |
|
72 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
|
|
|
|
|
AST 7 |
|
|
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
|
|
AST 5 |
|
2 |
|
|
|
2 |
AST 4 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AST 3 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AST 2 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
AST insgesamt |
|
5 |
|
|
|
5 |
AD und AST insgesamt |
|
57 |
|
20 |
|
77 |
Gesamtpersonalbestand |
57 |
20 |
77 |
Exekutivagenturen
Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur |
|||||
2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
2013 |
||||
im Haushaltsplan der Union bewilligte |
Änderung des genehmigten Stellenplans |
geänderter Stellenplan |
||||
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AD 13 |
|
4 |
|
|
|
4 |
AD 12 |
|
5 |
|
|
|
5 |
AD 11 |
|
4 |
|
|
|
4 |
AD 10 |
|
15 |
|
|
|
15 |
AD 9 |
|
14 |
|
|
|
14 |
AD 8 |
|
16 |
|
2 |
|
18 |
AD 7 |
|
3 |
|
|
|
3 |
AD 6 |
|
9 |
|
|
|
9 |
AD 5 |
|
5 |
|
|
|
5 |
AD insgesamt |
|
76 |
|
2 |
|
78 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
3 |
|
|
|
3 |
AST 7 |
|
4 |
|
|
|
4 |
AST 6 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AST 5 |
|
9 |
|
|
|
9 |
AST 4 |
|
7 |
|
|
|
7 |
AST 3 |
|
3 |
|
|
|
3 |
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
AST insgesamt |
|
27 |
|
|
|
27 |
AD und AST insgesamt |
|
103 |
|
2 |
|
105 |
Gesamtpersonalbestand |
103 |
2 |
105 |
EINZELPLAN IV
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION
PERSONAL
Gerichtshof der Europäischen Union
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Gerichtshof der Europäischen Union |
|||||
2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2013 |
2013 |
||||
im Haushaltsplan der Union bewilligte |
Änderung des genehmigten Stellenplans |
geänderter Stellenplan |
||||
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
AD 16 |
5 |
— |
|
|
5 |
— |
AD 15 |
10 |
1 |
|
|
10 |
1 |
AD 14 |
45 (3) |
45 (3) |
|
1 |
45 (3) |
46 (3) |
AD 13 |
100 |
— |
|
|
100 |
— |
AD 12 |
102 (4) |
68 |
|
1 |
102 (4) |
69 |
AD 11 |
67 |
75 |
|
1 |
67 |
76 |
AD 10 |
42 |
34 |
|
1 |
42 |
35 |
AD 9 |
136 |
2 |
|
|
136 |
2 |
AD 8 |
170 |
1 |
|
|
170 |
1 |
AD 7 |
156 |
— |
|
|
156 |
— |
AD 6 |
44 |
— |
|
|
44 |
— |
AD 5 |
49 |
28 |
|
|
49 |
28 |
AD insgesamt |
926 |
254 |
|
4 |
926 |
258 |
AST 11 |
10 |
— |
|
|
10 |
— |
AST 10 |
12 |
1 |
|
|
12 |
1 |
AST 9 |
29 |
— |
|
|
29 |
— |
AST 8 |
41 |
5 |
|
|
41 |
5 |
AST 7 |
67 |
29 |
|
|
67 |
29 |
AST 6 |
65 |
24 |
|
|
65 |
24 |
AST 5 |
66 |
47 |
|
1 |
66 |
48 |
AST 4 |
81 |
42 |
|
|
81 |
42 |
AST 3 |
140 |
10 |
|
1 |
140 |
11 |
AST 2 |
84 |
5 |
|
1 |
84 |
6 |
AST 1 |
57 |
— |
|
|
57 |
— |
AST insgesamt |
652 |
163 |
|
3 |
652 |
166 |
AD und AST insgesamt |
1 578 (5) |
417 |
|
7 |
1 578 (5) |
424 |
Gesamtpersonalbestand |
7 |
(1) Im Stellenplan sind gemäß Artikel 53 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft folgende Dauerplanstellen für die Versorgungsagentur enthalten: 1 AD 15-Stelle (ad personam) für den Generaldirektor der Agentur, 2 AD 14-Stellen (davon 1 für den stellvertretenden Generaldirektor der Agentur), 3 AD 12-Stellen, 1 AD 11-Stelle, 2 AD 10-Stellen, 1 AST 10-Stelle, 2 AST 8-Stellen, 1 AST 7-Stelle, 9 AST 6-Stellen, 1 AST 5-Stelle und 2 AST 3-Stellen.
(2) Der Stellenplan lässt folgende Beförderungen (ad personam) zu: Bis zu 25 Beförderungen von AD 15 nach AD 16, bis zu 21 Beförderungen von AD 14 nach AD 15, bis zu 13 Beförderungen von AD 11 nach AD 14 und 1 Beförderung von AST 8 nach AST 10.
(3) Davon 1 AD 15 ad personam.
(4) Davon 1 AD 14 ad personam.
(5) Ohne die nicht mit Mitteln versehene virtuelle Reserve für Beamte, die zu Mitgliedern des Gerichtshofs, des Gerichts oder des Gerichts für den öffentlichen Dienst abgeordnet sind (6 AD 12, 12 AD 11, 18 AD 10, 9 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3).
(6) Die Besetzung bestimmter Stellen mit Teilzeitkräften kann durch die Einstellung sonstiger Bediensteter im Rahmen der so in jeder Laufbahngruppe frei gewordenen Stellen ausgeglichen werden.
(7) Ohne die Planstellen im Zusammenhang mit der Änderung der Satzung des Gerichtshofs (Erhöhung der Zahl der Richter): Planstellen auf Zeit für die Kabinette der 12 Richter — 7 Planstellen AD 14, 11 Planstellen AD 12, 12 Planstellen AD 11, 6 Planstellen AD 10, 12 Planstellen AST 4 und 12 Planstellen AST 3; Dauerplanstellen für die Kanzlei des Gerichts: 3 AD 9, 1 AD 5, Umwandlung von 1 Planstelle AST 2 in 1 Planstelle AD 5, Umwandlung von 1 Planstelle AST 1 in 1 Planstelle AD 5 und Umwandlung von 6 Planstellen AST 1 in 6 Planstellen AST 3.