6.12.2013 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 327/239 |
OSTATECZNE PRZYJĘCIE
budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4 na rok budżetowy 2013
(2013/690/EU, Euratom)
PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) oraz art. 314 ust. 9,
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (1),
uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2),
uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 12 grudnia 2012 r. (3),
uwzględniając projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4 na rok budżetowy 2013, sporządzony przez Komisję w dniu 29 kwietnia 2013 r.,
uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu korygującego nr 4/2013, przyjęte przez Radę w dniu 15 lipca 2013 r.,
uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu Parlamentu Europejskiego,
uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady w dniu 11 września 2013 r.,
STWIERDZA, CO NASTĘPUJE:
Artykuł
Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący Unii Europejskiej nr 4 na rok budżetowy 2013 został ostatecznie przyjęty.
Sporządzono w Strasburgu dnia 11 września 2013 r.
Martin SCHULZ
Przewodniczący
(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
BUDŻET KORYGUJĄCY NR 4 NA ROK BUDŻETOWY 2013
TREŚĆ
STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE
Sekcja III: Komisja
— Wydatki
— Tytuł XX: Wydatki administracyjne przypisane obszarom polityki
— Tytuł 15: Edukacja i kultura
— Tytuł 19: Stosunki zewnętrzne
— Personel
Sekcja IV: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
— Personel
SEKCJA III
KOMISJA
WYDATKI
Tytuł |
Treść |
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
|||
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
01 |
SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE |
555 684 796 |
428 350 972 |
|
|
555 684 796 |
428 350 972 |
02 |
PRZEDSIĘBIORSTWA |
1 157 245 386 |
1 304 818 477 |
|
|
1 157 245 386 |
1 304 818 477 |
03 |
KONKURENCJA |
92 219 149 |
92 219 149 |
|
|
92 219 149 |
92 219 149 |
04 |
ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE |
12 064 158 933 |
12 593 728 861 |
|
|
12 064 158 933 |
12 593 728 861 |
05 |
ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH |
58 851 894 643 |
56 734 357 629 |
|
|
58 851 894 643 |
56 734 357 629 |
06 |
MOBILNOŚĆ I TRANSPORT |
1 740 800 530 |
983 961 494 |
|
|
1 740 800 530 |
983 961 494 |
07 |
ŚRODOWISKO I DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU |
498 383 275 |
397 680 274 |
|
|
498 383 275 |
397 680 274 |
08 |
BADANIA NAUKOWE |
6 901 336 033 |
5 088 171 210 |
|
|
6 901 336 033 |
5 088 171 210 |
09 |
SIECI KOMUNIKACYJNE, TREŚCI I TECHNOLOGIE |
1 810 829 637 |
1 466 740 211 |
|
|
1 810 829 637 |
1 466 740 211 |
|
40 01 40, 40 02 41 |
391 985 |
391 985 |
|
|
391 985 |
391 985 |
|
|
1 811 221 622 |
1 467 132 196 |
|
|
1 811 221 622 |
1 467 132 196 |
10 |
BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE |
424 319 156 |
416 522 703 |
|
|
424 319 156 |
416 522 703 |
11 |
GOSPODARKA MORSKA I RYBOŁÓWSTWO |
919 262 394 |
708 756 335 |
|
|
919 262 394 |
708 756 335 |
|
40 01 40, 40 02 41 |
115 220 000 |
113 885 651 |
|
|
115 220 000 |
113 885 651 |
|
|
1 034 482 394 |
822 641 986 |
|
|
1 034 482 394 |
822 641 986 |
12 |
RYNEK WEWNĘTRZNY |
103 313 472 |
101 433 656 |
|
|
103 313 472 |
101 433 656 |
|
40 02 41 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
106 313 472 |
104 433 656 |
|
|
106 313 472 |
104 433 656 |
13 |
POLITYKA REGIONALNA |
43 778 241 730 |
41 390 607 901 |
|
|
43 778 241 730 |
41 390 607 901 |
14 |
PODATKI I UNIA CELNA |
144 620 394 |
121 807 617 |
|
|
144 620 394 |
121 807 617 |
15 |
EDUKACJA I KULTURA |
2 829 575 587 |
2 497 061 739 |
|
|
2 829 575 587 |
2 497 061 739 |
16 |
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA |
265 992 159 |
252 703 941 |
|
|
265 992 159 |
252 703 941 |
17 |
ZDROWIE I OCHRONA KONSUMENTÓW |
634 370 124 |
598 986 674 |
|
|
634 370 124 |
598 986 674 |
18 |
SPRAWY WEWNĘTRZNE |
1 227 109 539 |
857 143 815 |
|
|
1 227 109 539 |
857 143 815 |
|
40 01 40, 40 02 41 |
111 280 000 |
66 442 946 |
|
|
111 280 000 |
66 442 946 |
|
|
1 338 389 539 |
923 586 761 |
|
|
1 338 389 539 |
923 586 761 |
19 |
STOSUNKI ZEWNĘTRZNE |
5 001 226 243 |
3 231 193 639 |
|
|
5 001 226 243 |
3 231 193 639 |
20 |
HANDEL |
107 473 453 |
103 477 972 |
|
|
107 473 453 |
103 477 972 |
21 |
ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AFRYKI, KARAIBÓW I PACYFIKU (AKP) |
1 571 699 626 |
1 227 715 563 |
|
|
1 571 699 626 |
1 227 715 563 |
22 |
ROZSZERZENIE |
1 091 261 928 |
905 504 113 |
|
|
1 091 261 928 |
905 504 113 |
23 |
POMOC HUMANITARNA |
917 322 828 |
858 578 994 |
|
|
917 322 828 |
858 578 994 |
24 |
ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH |
75 427 800 |
69 443 664 |
|
|
75 427 800 |
69 443 664 |
|
40 01 40 |
3 929 200 |
3 929 200 |
|
|
3 929 200 |
3 929 200 |
|
|
79 357 000 |
73 372 864 |
|
|
79 357 000 |
73 372 864 |
25 |
KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE |
193 336 661 |
194 086 661 |
|
|
193 336 661 |
194 086 661 |
26 |
ADMINISTRACJA KOMISJI |
1 030 021 548 |
1 019 808 608 |
|
|
1 030 021 548 |
1 019 808 608 |
27 |
BUDŻET |
142 450 570 |
142 450 570 |
|
|
142 450 570 |
142 450 570 |
28 |
KONTROLA |
11 879 141 |
11 879 141 |
|
|
11 879 141 |
11 879 141 |
29 |
STATYSTYKA |
82 071 571 |
113 760 614 |
|
|
82 071 571 |
113 760 614 |
|
40 01 40, 40 02 41 |
51 900 000 |
7 743 254 |
|
|
51 900 000 |
7 743 254 |
|
|
133 971 571 |
121 503 868 |
|
|
133 971 571 |
121 503 868 |
30 |
EMERYTURY I WYDATKI POCHODNE |
1 399 471 000 |
1 399 471 000 |
|
|
1 399 471 000 |
1 399 471 000 |
31 |
SŁUŻBY JĘZYKOWE |
396 815 433 |
396 815 433 |
|
|
396 815 433 |
396 815 433 |
32 |
ENERGIA |
738 302 781 |
814 608 051 |
|
|
738 302 781 |
814 608 051 |
33 |
SPRAWIEDLIWOŚĆ |
218 238 524 |
184 498 972 |
|
|
218 238 524 |
184 498 972 |
40 |
REZERWY |
1 049 836 185 |
275 393 036 |
|
|
1 049 836 185 |
275 393 036 |
|
Ogółem |
148 026 192 229 |
136 983 738 689 |
|
|
148 026 192 229 |
136 983 738 689 |
|
Of which Reserves: 40 01 40, 40 02 41 |
285 721 185 |
195 393 036 |
|
|
285 721 185 |
195 393 036 |
TYTUŁ XX
WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI
Klasyfikacja według rodzaju
Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja |
Treść |
RF |
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
XX 01 |
|||||
WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI |
|||||
XX 01 01 |
|||||
Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarach polityki |
|||||
XX 01 01 01 |
|||||
Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w instytucji |
|||||
XX 01 01 01 01 |
Wynagrodzenia i świadczenia |
5 |
1 835 349 000 |
– 181 000 |
1 835 168 000 |
XX 01 01 01 02 |
Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby |
5 |
14 878 000 |
|
14 878 000 |
XX 01 01 01 03 |
Korekty wynagrodzeń |
5 |
15 497 000 |
–1 000 |
15 496 000 |
|
Razem |
|
1 865 724 000 |
– 182 000 |
1 865 542 000 |
XX 01 01 02 |
|||||
Wydatki związane z personelem Komisji czynnie zatrudnionym w delegaturach Unii |
|||||
XX 01 01 02 01 |
Wynagrodzenia i świadczenia |
5 |
110 428 000 |
|
110 428 000 |
XX 01 01 02 02 |
Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby |
5 |
7 462 000 |
|
7 462 000 |
XX 01 01 02 03 |
Środki na pokrycie korekt wynagrodzeń |
5 |
871 000 |
|
871 000 |
|
Razem |
|
118 761 000 |
|
118 761 000 |
|
Artykuł XX 01 01 — Razem |
|
1 984 485 000 |
– 182 000 |
1 984 303 000 |
XX 01 02 |
|||||
Wydatki związane z personelem zewnętrznym i inne wydatki na zarządzanie |
|||||
XX 01 02 01 |
|||||
Personel zewnętrzny pracujący w instytucji |
|||||
XX 01 02 01 01 |
Pracownicy kontraktowi |
5 |
66 507 486 |
– 134 000 |
66 373 486 |
XX 01 02 01 02 |
Personel tymczasowy oraz pomoc techniczna i administracyjna wspierająca konkretne działania |
5 |
23 545 000 |
|
23 545 000 |
XX 01 02 01 03 |
Krajowi urzędnicy służby cywilnej czasowo oddelegowani do instytucji |
5 |
39 727 000 |
|
39 727 000 |
|
Razem |
|
129 779 486 |
– 134 000 |
129 645 486 |
XX 01 02 02 |
|||||
Personel zewnętrzny Komisji w delegaturach Unii |
|||||
XX 01 02 02 01 |
Wynagrodzenia innego personelu |
5 |
7 619 000 |
|
7 619 000 |
XX 01 02 02 02 |
Szkolenie młodszych ekspertów i oddelegowanych ekspertów krajowych |
5 |
2 300 000 |
|
2 300 000 |
XX 01 02 02 03 |
Wydatki na inny personel i płatności za inne usługi |
5 |
256 000 |
|
256 000 |
|
Razem |
|
10 175 000 |
|
10 175 000 |
XX 01 02 11 |
|||||
Inne wydatki na zarządzanie instytucją |
|||||
XX 01 02 11 01 |
Wydatki na podróże służbowe i cele reprezentacyjne |
5 |
56 391 000 |
|
56 391 000 |
XX 01 02 11 02 |
Koszty konferencji i spotkań |
5 |
27 008 000 |
|
27 008 000 |
XX 01 02 11 03 |
Posiedzenia komitetów |
5 |
12 863 000 |
|
12 863 000 |
XX 01 02 11 04 |
Analizy i konsultacje |
5 |
6 400 000 |
|
6 400 000 |
XX 01 02 11 05 |
Systemy informacyjne i zarządzania |
5 |
26 985 000 |
|
26 985 000 |
XX 01 02 11 06 |
Szkolenia specjalistyczne i z zakresu zarządzania |
5 |
13 500 000 |
|
13 500 000 |
|
Razem |
|
143 147 000 |
|
143 147 000 |
XX 01 02 12 |
|||||
Inne wydatki na zarządzanie dotyczące personelu Komisji w delegaturach Unii |
|||||
XX 01 02 12 01 |
Wydatki na podróże służbowe, konferencje i cele reprezentacyjne |
5 |
6 328 000 |
|
6 328 000 |
XX 01 02 12 02 |
Szkolenia specjalistyczne personelu w delegaturach |
5 |
500 000 |
|
500 000 |
|
Razem |
|
6 828 000 |
|
6 828 000 |
|
Artykuł XX 01 02 — Razem |
|
289 929 486 |
– 134 000 |
289 795 486 |
XX 01 03 |
|||||
Wydatki na sprzęt i usługi w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz na budynki |
|||||
XX 01 03 01 |
|||||
Wydatki Komisji na sprzęt i usługi w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych |
|||||
XX 01 03 01 03 |
Sprzęt w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych |
5 |
54 525 000 |
|
54 525 000 |
XX 01 03 01 04 |
Usługi w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych |
5 |
63 545 000 |
|
63 545 000 |
|
Razem |
|
118 070 000 |
|
118 070 000 |
XX 01 03 02 |
|||||
Wydatki na budynki i wydatki powiązane, wiążące się z personelem Komisji w delegaturach Unii |
|||||
XX 01 03 02 01 |
Nabywanie, wynajem i wydatki powiązane |
5 |
46 908 000 |
|
46 908 000 |
XX 01 03 02 02 |
Sprzęt, meble, materiały i usługi |
5 |
9 638 000 |
|
9 638 000 |
|
Razem |
|
56 546 000 |
|
56 546 000 |
|
Artykuł XX 01 03 — Razem |
|
174 616 000 |
|
174 616 000 |
XX 01 05 |
|||||
Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w dziedzinie pośrednich badań naukowych |
|||||
XX 01 05 01 |
Wynagrodzenia i świadczenia dla członków personelu czynnie zatrudnionego w dziedzinie pośrednich badań naukowych |
1.1 |
197 229 000 |
|
197 229 000 |
XX 01 05 02 |
Personel zewnętrzny w dziedzinie pośrednich badań naukowych |
1.1 |
47 262 000 |
|
47 262 000 |
XX 01 05 03 |
Inne wydatki na zarządzanie w ramach pośrednich badań naukowych |
1.1 |
80 253 000 |
|
80 253 000 |
|
Artykuł XX 01 05 — Razem |
|
324 744 000 |
|
324 744 000 |
|
Rozdział XX 01 — Ogółem |
|
2 773 774 486 |
– 316 000 |
2 773 458 486 |
ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI
XX 01 01
Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarach polityki
XX 01 01 01
Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w instytucji
Klasyfikacja według rodzaju
Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja |
Treść |
RF |
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
XX 01 01 01 |
|||||
Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w instytucji |
|||||
XX 01 01 01 01 |
Wynagrodzenia i świadczenia |
5 |
1 835 349 000 |
– 181 000 |
1 835 168 000 |
XX 01 01 01 02 |
Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby |
5 |
14 878 000 |
|
14 878 000 |
XX 01 01 01 03 |
Korekty wynagrodzeń |
5 |
15 497 000 |
–1 000 |
15 496 000 |
|
Pozycja XX 01 01 01 — Ogółem |
|
1 865 724 000 |
– 182 000 |
1 865 542 000 |
Uwagi
Z wyjątkiem personelu pracującego w państwach trzecich, środki te mają obejmować, uwzględniając urzędników i personel zatrudniony na czas określony zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia:
— |
pensje, dodatki i inne płatności związane z pensjami, |
— |
ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe oraz inne opłaty dotyczące zabezpieczenia socjalnego, |
— |
ubezpieczenie od utraty pracy dla personelu zatrudnionego na czas określony oraz płatności realizowane przez Komisję na rzecz personelu zatrudnionego na czas określony celem ustanowienia lub utrzymania ich prawa do emerytury w ich kraju pochodzenia, |
— |
rozmaite dodatki i świadczenia, |
— |
w odniesieniu do urzędników i personelu zatrudnionego na czas określony dodatki za pracę zmianową lub przestoje w miejscu pracy urzędnika lub w jego domu, |
— |
dodatki w przypadku zwolnienia urzędników stażystów za rażącą niezdatność, |
— |
dodatki w przypadku anulowania przez instytucję kontraktu pracownika zatrudnionego na czas określony, |
— |
zwrot wydatków na środki bezpieczeństwa w domach urzędników zatrudnionych w biurach i delegaturach Unii na terenie Unii, |
— |
jednolite dodatki i płatności według stawek godzinowych za godziny nadliczbowe przepracowane przez urzędników kategorii AST, które zgodnie z ustaleniami nie mogą być zamienione na czas wolny, |
— |
koszt wyrównań wynagrodzeń urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony oraz koszt wyrównań części poborów przekazywanych do kraju innego niż kraj zatrudnienia, |
— |
koszty podróży służbowych urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony (wraz z rodzinami) przy obejmowaniu i opuszczaniu stanowiska lub przy zmianie miejsca pracy, |
— |
dodatki związane z zainstalowaniem się i przesiedleniem dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, zmianie miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczaniu instytucji i zmianie miejsca zamieszkania, |
— |
wydatki związane z przeprowadzką dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, zmianie miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczaniu instytucji i zmianie miejsca zamieszkania, |
— |
diety dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, którzy przedstawią dowody na konieczność zmiany przez nich miejsca zamieszkania w związku z objęciem stanowiska lub przeniesieniem do innego miejsca pracy, |
— |
koszty przejściowe dla urzędników przydzielonych do pracy w nowych państwach członkowskich przed ich przystąpieniem, którzy muszą pozostać w pracy w tych państwach członkowskich po dacie przystąpienia i którzy będą upoważnieni, wyjątkowo, do takich samych warunków finansowych i materialnych ustalonych przez Komisję, jak przed przystąpieniem, zgodnie z załącznikiem X do regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia innych urzędników Unii Europejskiej, |
— |
koszt wszelkich dostosowań do wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie roku budżetowego. |
Rozporządzenie Rady w sprawie aktualizacji siatki płac urzędników i innych pracowników wszystkich instytucji unijnych, określające również podwyżki i dodatki, jest publikowane co roku w Dzienniku Urzędowym (ostatnio w Dz.U. L 338 z 22.12.2010, s. 1).
Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, na mocy art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 49 100 000 EUR.
Podstawa prawna
Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.
Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
XX 01 01 01 01
Wynagrodzenia i świadczenia
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
1 835 349 000 |
– 181 000 |
1 835 168 000 |
XX 01 01 01 02
Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
14 878 000 |
|
14 878 000 |
XX 01 01 01 03
Korekty wynagrodzeń
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
15 497 000 |
–1 000 |
15 496 000 |
XX 01 02
Wydatki związane z personelem zewnętrznym i inne wydatki na zarządzanie
XX 01 02 01
Personel zewnętrzny pracujący w instytucji
Klasyfikacja według rodzaju
Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja |
Treść |
RF |
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
XX 01 02 01 |
|||||
Personel zewnętrzny pracujący w instytucji |
|||||
XX 01 02 01 01 |
Pracownicy kontraktowi |
5 |
66 507 486 |
– 134 000 |
66 373 486 |
XX 01 02 01 02 |
Personel tymczasowy oraz pomoc techniczna i administracyjna wspierająca konkretne działania |
5 |
23 545 000 |
|
23 545 000 |
XX 01 02 01 03 |
Krajowi urzędnicy służby cywilnej czasowo oddelegowani do instytucji |
5 |
39 727 000 |
|
39 727 000 |
|
Pozycja XX 01 02 01 — Ogółem |
|
129 779 486 |
– 134 000 |
129 645 486 |
Uwagi
Środki te mają pokrywać następujące wydatki ponoszone na terytorium Unii:
— |
wynagrodzenia pracowników kontraktowych (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla pracowników kontraktowych, a także wpływ wyrównań wynagrodzeń takich pracowników, |
— |
kwoty na wynagrodzenia pracowników kontraktowych zatrudnionych jako opiekunowie osób niepełnosprawnych, |
— |
zatrudnienie pracowników tymczasowych, zwłaszcza personelu biurowego i stenotypistek, |
— |
wydatki na personel techniczno-administracyjny wymieniony w kontraktach na usługi oraz personel świadczący usługi intelektualne, a także wydatki na budynki i wyposażenie oraz koszty operacyjne związane z tym rodzajem personelu, |
— |
wydatki na krajowych pracowników służby cywilnej lub innych ekspertów delegowanych lub tymczasowo przydzielonych do pracy w Komisji lub wezwanych na krótkie konsultacje, zwłaszcza celem przygotowania projektów aktów prawnych dotyczących harmonizacji różnych obszarów prawa. Wymiany organizowane są również dla umożliwienia jednolitego stosowania prawodawstwa unijnego przez państwa członkowskie, |
— |
koszt wszelkich korekt wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie roku budżetowego. |
Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych krajów kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział tych krajów w programach unijnych, zapisane w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego.
Dochód z wkładów państw EFTA na rzecz finansowania ogólnych kosztów unijnych na podstawie art. 82 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym stanowi podstawę udostępnienia dodatkowych środków, które zostaną zapisane we właściwych pozycjach w budżecie, zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Wysokość takich dochodów szacuje się na 194 868 EUR.
Wszelkie dochody pochodzące z wkładów Konfederacji Szwajcarskiej na udział w programach unijnych, zapisane w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego.
W oparciu o dostępne dane kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 1 527 000 EUR.
Podstawa prawna
Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.
Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.
Zasady rządzące mianowaniem i wynagradzaniem oraz inne warunki finansowe przyjęte przez Komisję.
Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
Kodeks dobrego postępowania w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, przyjęty decyzją Prezydium Parlamentu Europejskiego w dniu 22 czerwca 2005 r.
XX 01 02 01 01
Pracownicy kontraktowi
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
66 507 486 |
– 134 000 |
66 373 486 |
XX 01 02 01 02
Personel tymczasowy oraz pomoc techniczna i administracyjna wspierająca konkretne działania
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
23 545 000 |
|
23 545 000 |
XX 01 02 01 03
Krajowi urzędnicy służby cywilnej czasowo oddelegowani do instytucji
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
39 727 000 |
|
39 727 000 |
TYTUŁ 15
EDUKACJA I KULTURA
Tytuł Rozdział |
Treść |
RF |
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
|||
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
|||
15 01 |
WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „EDUKACJA I KULTURA” |
|
123 492 923 |
123 492 923 |
111 000 |
111 000 |
123 603 923 |
123 603 923 |
15 02 |
UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE, W TYM WIELOJĘZYCZNOŚĆ |
|
1 417 215 664 |
1 328 230 073 |
|
|
1 417 215 664 |
1 328 230 073 |
15 04 |
ROZWÓJ WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ I AUDIOWIZUALNEJ W EUROPIE |
|
175 715 000 |
159 022 211 |
|
|
175 715 000 |
159 022 211 |
15 05 |
WSPIERANIE I PROMOWANIE WSPÓŁPRACY W SPRAWACH MŁODZIEŻY I SPORTU |
3 |
149 650 000 |
130 277 227 |
– 111 000 |
– 111 000 |
149 539 000 |
130 166 227 |
15 07 |
LUDZIE — PROGRAM WSPIERAJĄCY MOBILNOŚĆ NAUKOWCÓW |
1 |
963 502 000 |
756 039 305 |
|
|
963 502 000 |
756 039 305 |
|
Tytuł 15 — Ogółem |
|
2 829 575 587 |
2 497 061 739 |
|
|
2 829 575 587 |
2 497 061 739 |
ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI„EDUKACJA I KULTURA”
Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja |
Treść |
RF |
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
15 01 |
|||||
WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „EDUKACJA I KULTURA” |
|||||
15 01 01 |
Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Edukacja i kultura” |
5 |
52 066 716 |
– 182 000 |
51 884 716 |
|
Artykuł 15 01 01 — Razem |
|
52 066 716 |
– 182 000 |
51 884 716 |
15 01 02 |
|||||
Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki „Edukacja i kultura” |
|||||
15 01 02 01 |
Personel zewnętrzny |
5 |
3 858 908 |
– 134 000 |
3 724 908 |
15 01 02 11 |
Inne wydatki na zarządzanie |
5 |
3 333 017 |
|
3 333 017 |
|
Artykuł 15 01 02 — Razem |
|
7 191 925 |
– 134 000 |
7 057 925 |
15 01 03 |
Wydatki na sprzęt i usługi z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze polityki „Edukacja i kultura” |
5 |
3 294 977 |
|
3 294 977 |
15 01 04 |
Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki „Edukacja i kultura” |
|
|
|
|
15 01 04 14 |
Erasmus Mundus — Wydatki na administrację i zarządzanie |
1.1 |
914 000 |
|
914 000 |
15 01 04 17 |
Współpraca z państwami trzecimi w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego — Wydatki na administrację i zarządzanie |
4 |
80 000 |
|
80 000 |
15 01 04 22 |
Uczenie się przez całe życie — Wydatki na administrację i zarządzanie |
1.1 |
8 500 000 |
|
8 500 000 |
15 01 04 30 |
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego — Wkład z programów w ramach działu 1a |
1.1 |
21 395 000 |
|
21 395 000 |
15 01 04 31 |
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego — Wkład z programów w ramach działu 3b |
3.2 |
15 572 000 |
458 000 |
16 030 000 |
15 01 04 32 |
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego — Wkład z programów w ramach działu 4 |
4 |
263 000 |
|
263 000 |
15 01 04 44 |
Program Kultura 2007–2013 — Wydatki na administrację i zarządzanie |
3.2 |
550 000 |
|
550 000 |
15 01 04 55 |
Młodzież w działaniu — Wydatki na administrację i zarządzanie |
3.2 |
780 000 |
|
780 000 |
15 01 04 60 |
MEDIA 2007 — Program wsparcia europejskiego sektora audiowizualnego — Wydatki na administrację i zarządzanie |
3.2 |
725 000 |
|
725 000 |
15 01 04 68 |
MEDIA Mundus — Wydatki na administrację i zarządzanie |
3.2 |
75 000 |
–31 000 |
44 000 |
|
Artykuł 15 01 04 — Razem |
|
48 854 000 |
427 000 |
49 281 000 |
15 01 05 |
Wydatki pomocnicze na badania naukowe w obszarze polityki „Edukacja i kultura” |
|
|
|
|
15 01 05 01 |
Wydatki związane z personelem naukowo-badawczym |
1.1 |
1 952 000 |
|
1 952 000 |
15 01 05 02 |
Zewnętrzny personel naukowo-badawczy |
1.1 |
700 000 |
|
700 000 |
15 01 05 03 |
Inne wydatki na zarządzanie w dziedzinie badań naukowych |
1.1 |
348 000 |
|
348 000 |
|
Artykuł 15 01 05 — Razem |
|
3 000 000 |
|
3 000 000 |
15 01 60 |
Zakup informacji |
|
|
|
|
15 01 60 01 |
Zasoby biblioteczne, subskrypcje oraz zakup i konserwacja książek |
5 |
2 534 000 |
|
2 534 000 |
|
Artykuł 15 01 60 — Razem |
|
2 534 000 |
|
2 534 000 |
15 01 61 |
Koszty organizacji staży dla absolwentów w instytucji |
5 |
6 551 305 |
|
6 551 305 |
|
Rozdział 15 01 — Ogółem |
|
123 492 923 |
111 000 |
123 603 923 |
15 01 01
Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Edukacja i kultura”
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
52 066 716 |
– 182 000 |
51 884 716 |
15 01 02
Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki „Edukacja i kultura”
15 01 02 01
Personel zewnętrzny
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
3 858 908 |
– 134 000 |
3 724 908 |
15 01 04
Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki „Edukacja i kultura”
15 01 04 31
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego — Wkład z programów w ramach działu 3b
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
15 572 000 |
458 000 |
16 030 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacyjnych Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, poniesionych w związku z udziałem Agencji w zarządzaniu programami objętymi działem 3b ram finansowych na lata 2007–2013 oraz zakończeniem działań objętych wsparciem przed 2007 r.
Do środków zapisanych w niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności z jego art. 82 i Protokołu 32 do tego porozumienia. Kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA zapisanych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które to wkłady zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia i wykonania odpowiednich środków zgodnie z załącznikiem „Europejski Obszar Gospodarczy” do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, który stanowi integralną część budżetu ogólnego.
Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych krajów kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział tych krajów w programach unijnych, zapisane w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków, według tego samego stosunku jak między kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu, zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego.
Wszelkie dochody pochodzące z wkładu Konfederacji Szwajcarskiej na udział w programach unijnych, zapisane w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków, według tego samego stosunku jak między kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu, zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego.
Plan zatrudnienia Agencji określono w załączniku „Personel” do niniejszej sekcji.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1).
Decyzja nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007) (Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 12).
Decyzja nr 1719/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program „Młodzież w działaniu” na okres 2007–2013 (Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 30).
Decyzja nr 1855/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca program „Kultura” (2007–2013) (Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 1).
Odnośne akty prawne
Decyzja Komisji 2009/336/WE z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zarządzającą działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (Dz.U. L 101 z 21.4.2009, s. 26).
15 01 04 68
MEDIA Mundus — Wydatki na administrację i zarządzanie
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
75 000 |
–31 000 |
44 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celów programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną, nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o doraźne świadczenie usług.
Do środków zapisanych w niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności z jego art. 82 i Protokołu 32 do tego porozumienia. Kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA zapisanych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które to wkłady zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia i wykonania odpowiednich środków zgodnie z załącznikiem „Europejski Obszar Gospodarczy” do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, który stanowi integralną część budżetu ogólnego.
Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach potencjalnych krajów kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział w programach unijnych, zapisane w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę do zapewnienia dodatkowych środków, według tego samego stosunku jak między kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu, zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego.
Wszelkie dochody pochodzące z wkładu Konfederacji Szwajcarskiej na udział w programach unijnych, zapisane w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków, według tego samego stosunku jak między kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu, zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego.
Podstawa prawna
Zob. nowy artykuł 15 04 68.
ROZDZIAŁ 15 05 — WSPIERANIE I PROMOWANIE WSPÓŁPRACY W SPRAWACH MŁODZIEŻY I SPORTU
Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja |
Treść |
RF |
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
|||
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
|||
15 05 |
||||||||
WSPIERANIE I PROMOWANIE WSPÓŁPRACY W SPRAWACH MŁODZIEŻY I SPORTU |
||||||||
15 05 06 |
Doroczne imprezy |
3.2 |
2 000 000 |
444 789 |
|
|
2 000 000 |
444 789 |
15 05 09 |
Zakończenie poprzednich programów/działań w dziedzinie polityki związanej z młodzieżą |
3.2 |
— |
p.m. |
|
|
— |
p.m. |
15 05 10 |
Działanie przygotowawcze — Amicus — Stowarzyszenie państw członkowskich wprowadzających powszechną służbę na rzecz Wspólnoty |
3.2 |
— |
p.m. |
|
|
— |
p.m. |
15 05 11 |
Działanie przygotowawcze w dziedzinie sportu |
3.2 |
p.m. |
209 000 |
|
|
p.m. |
209 000 |
15 05 20 |
Działanie przygotowawcze — Europejskie partnerstwa na rzecz sportu |
3.2 |
4 000 000 |
2 500 000 |
|
|
4 000 000 |
2 500 000 |
15 05 55 |
Młodzież w działaniu |
3.2 |
143 650 000 |
127 123 438 |
– 111 000 |
– 111 000 |
143 539 000 |
127 012 438 |
|
Rozdział 15 05 — Ogółem |
|
149 650 000 |
130 277 227 |
– 111 000 |
– 111 000 |
149 539 000 |
130 166 227 |
15 05 55
Młodzież w działaniu
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
|||
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
143 650 000 |
127 123 438 |
– 111 000 |
– 111 000 |
143 539 000 |
127 012 438 |
Uwagi
Zgodnie z programem „Młodzież w działaniu 2007–2013” środki te przeznaczone są na następujące działania:
— |
Młodzież dla Europy: działanie ma na celu wspieranie wymiany młodzieży, aby zwiększyć jej mobilność; inicjatywy oraz projekty i działania dotyczące uczestnictwa w życiu demokratycznym, pozwalające na rozwój jej postawy obywatelskiej oraz wzajemnego zrozumienia, |
— |
Wolontariat europejski: działanie ma na celu zwiększenie uczestnictwa młodzieży w różnych formach działań wolontariatu, wewnątrz Unii lub poza nią, |
— |
Młodzież dla świata: działanie ma na celu wspieranie projektów realizowanych z krajami partnerskimi wymienionymi w art. 5 decyzji nr 1719/2006/WE, a szczególnie wymianę młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, wspieranie inicjatyw zwiększających wzajemne zrozumienie młodzieży oraz jej poczucie solidarności, jak również rozwój współpracy w dziedzinie młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego w tych krajach, |
— |
osoby pracujące z młodzieżą i systemy wspierające: działanie ma na celu wspieranie organizacji aktywnych na płaszczyźnie europejskiej w dziedzinie młodzieży, a szczególnie funkcjonowania pozarządowych organizacji młodzieżowych, łączenia ich w sieć, wymiany, kształcenia i łączenia w sieć osób pracujących z młodzieżą, stymulowania innowacyjności i jakości działań, informowania młodzieży oraz wdrażania struktur i działań niezbędnych dla programu, aby osiągnąć zamierzone cele, |
— |
wspieranie współpracy politycznej: działanie ma na celu organizowanie dialogu pomiędzy różnymi uczestnikami świata młodzieżowego, szczególnie pomiędzy samą młodzieżą, instruktorami społeczno-oświatowymi i politykami, przyczynianie się do rozwoju współpracy politycznej na rzecz młodzieży oraz do prowadzenia działań i tworzenia sieci niezbędnych do lepszego zrozumienia młodzieży. |
Do środków zapisanych w niniejszym artykule należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności z jego art. 82 i Protokołu 32 do tego porozumienia. Kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA zapisanych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które to wkłady zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia i wykonania odpowiednich środków zgodnie z załącznikiem „Europejski Obszar Gospodarczy” do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, który stanowi integralną część budżetu ogólnego.
Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych krajów kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział tych krajów w programach unijnych, zapisane w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego.
Wszelkie dochody z wkładów Konfederacji Szwajcarskiej uczestniczącej w programach unijnych, zapisane w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego.
Podstawa prawna
Decyzja nr 1719/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program „Młodzież w działaniu” na okres 2007–2013 (Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 30).
TYTUŁ 19
STOSUNKI ZEWNĘTRZNE
Tytuł Rozdział |
Treść |
RF |
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
|||
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
|||
19 01 |
WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” |
|
163 646 024 |
163 646 024 |
|
|
163 646 024 |
163 646 024 |
19 02 |
WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI W ZAKRESIE MIGRACJI I AZYLU |
4 |
58 000 000 |
31 629 412 |
|
|
58 000 000 |
31 629 412 |
19 03 |
WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA (WPZIB) |
4 |
395 832 000 |
316 294 119 |
|
|
395 832 000 |
316 294 119 |
19 04 |
EUROPEJSKI INSTRUMENT NA RZECZ DEMOKRACJI I PRAW CZŁOWIEKA (EIDHR) |
4 |
166 086 000 |
132 510 906 |
|
|
166 086 000 |
132 510 906 |
19 05 |
STOSUNKI I WSPÓŁPRACA Z UPRZEMYSŁOWIONYMI PAŃSTWAMI TRZECIMI |
4 |
23 400 000 |
18 285 754 |
|
|
23 400 000 |
18 285 754 |
19 06 |
REAGOWANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I GLOBALNE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA |
4 |
393 793 000 |
253 079 672 |
|
|
393 793 000 |
253 079 672 |
19 08 |
EUROPEJSKA POLITYKA SĄSIEDZTWA ORAZ STOSUNKI Z ROSJĄ |
|
2 491 284 700 |
1 390 558 678 |
|
|
2 491 284 700 |
1 390 558 678 |
19 09 |
STOSUNKI Z AMERYKĄ ŁACIŃSKĄ |
4 |
387 064 000 |
288 869 669 |
|
|
387 064 000 |
288 869 669 |
19 10 |
STOSUNKI Z AZJĄ, AZJĄ ŚRODKOWĄ I BLISKIM WSCHODEM (IRAK, IRAN, JEMEN) |
4 |
893 490 519 |
611 954 874 |
|
|
893 490 519 |
611 954 874 |
19 11 |
STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYKI DLA OBSZARU POLITYKI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” |
4 |
28 630 000 |
24 364 531 |
|
|
28 630 000 |
24 364 531 |
19 49 |
WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ I ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI ZAPISANYMI ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM FINANSOWYM Z DNIA 21 GRUDNIA 1977 R. |
4 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Tytuł 19 — Ogółem |
|
5 001 226 243 |
3 231 193 639 |
|
|
5 001 226 243 |
3 231 193 639 |
ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI„STOSUNKI ZEWNĘTRZNE”
Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja |
Treść |
RF |
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
19 01 |
|||||
WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” |
|||||
19 01 01 |
|||||
Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne” |
|||||
19 01 01 01 |
Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w „Służbach ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej” |
5 |
7 265 123 |
|
7 265 123 |
19 01 01 02 |
Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne” w delegaturach Unii |
5 |
6 933 652 |
|
6 933 652 |
|
Artykuł 19 01 01 — Razem |
|
14 198 775 |
|
14 198 775 |
19 01 02 |
|||||
Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki „Stosunki zewnętrzne” |
|||||
19 01 02 01 |
Personel zewnętrzny w „Służbach ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej” |
5 |
1 656 669 |
|
1 656 669 |
19 01 02 02 |
Personel zewnętrzny w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne” w delegaturach Unii |
5 |
857 444 |
|
857 444 |
19 01 02 11 |
Inne wydatki na zarządzanie w „Służbach ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej” |
5 |
585 573 |
|
585 573 |
19 01 02 12 |
Inne wydatki na zarządzanie w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne” w delegaturach Unii |
5 |
435 830 |
|
435 830 |
|
Artykuł 19 01 02 — Razem |
|
3 535 516 |
|
3 535 516 |
19 01 03 |
|||||
Wydatki na sprzęt i usługi z dziedziny technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz wydatki na budynki i wydatki powiązane w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne” |
|||||
19 01 03 01 |
Wydatki na sprzęt i usługi z dziedziny technologii informatycznych i komunikacyjnych „Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej” |
5 |
459 764 |
|
459 764 |
19 01 03 02 |
Budynki i związane z nimi wydatki w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne” w delegaturach Unii |
5 |
3 609 319 |
|
3 609 319 |
|
Artykuł 19 01 03 — Razem |
|
4 069 083 |
|
4 069 083 |
19 01 04 |
|||||
Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne” |
|||||
19 01 04 01 |
Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI) — Wydatki na administrację i zarządzanie |
4 |
57 680 196 |
– 300 000 |
57 380 196 |
19 01 04 02 |
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) — Wydatki na administrację i zarządzanie |
4 |
57 314 454 |
– 758 000 |
56 556 454 |
19 01 04 03 |
Instrument na rzecz Stabilności (IfS) — Wydatki na administrację i zarządzanie |
4 |
9 100 000 |
|
9 100 000 |
19 01 04 04 |
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) — Wydatki na zarządzanie i administrację |
4 |
500 000 |
|
500 000 |
19 01 04 05 |
Ocena wyników pomocy unijnej, działania następcze i kontrolne — Wydatki na administrację i zarządzanie |
4 |
p.m. |
|
p.m. |
19 01 04 06 |
Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego (INSC) — Wydatki na administrację i zarządzanie |
4 |
1 400 000 |
|
1 400 000 |
19 01 04 07 |
Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na Świecie — Wydatki na administrację i zarządzanie |
4 |
10 981 000 |
|
10 981 000 |
19 01 04 08 |
Instrument Finansowania Współpracy z Państwami i Terytoriami Uprzemysłowionymi oraz Innymi Państwami i Terytoriami o Wysokim Dochodzie — Wydatki na administrację i zarządzanie |
4 |
100 000 |
|
100 000 |
19 01 04 20 |
Wydatki na wsparcie administracyjne dla obszaru polityki „Stosunki zewnętrzne” |
4 |
p.m. |
|
p.m. |
19 01 04 30 |
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego — Wkład z programów z obszaru „Stosunki zewnętrzne” |
4 |
4 767 000 |
1 058 000 |
5 825 000 |
|
Artykuł 19 01 04 — Razem |
|
141 842 650 |
|
141 842 650 |
|
Rozdział 19 01 — Ogółem |
|
163 646 024 |
|
163 646 024 |
19 01 04
Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne”
19 01 04 01
Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI) — Wydatki na administrację i zarządzanie
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
57 680 196 |
– 300 000 |
57 380 196 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie:
— |
wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podstawie prawa Unii, |
— |
wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji, |
— |
wydatków na pracowników zewnętrznych w siedzibie głównej (pracownicy kontraktowi, oddelegowani eksperci krajowi i pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem agencji), mających przejąć zadania poprzednio wykonywane przez zlikwidowane biura pomocy technicznej; wydatki na pracowników zewnętrznych w siedzibie głównej ograniczono do 4 337 552 EUR; preliminarz ten opiera się na tymczasowym rocznym koszcie jednostkowym za osoborok, z czego 93 % stanowią wynagrodzenia tych pracowników, a 7 % to dodatkowe koszty szkoleń, spotkań, podróży służbowych oraz technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi pracownikami, |
— |
wydatków na pracowników zewnętrznych zatrudnionych w delegaturach Unii (pracownicy kontraktowi, personel miejscowy lub oddelegowani eksperci krajowi) na potrzeby zdecentralizowanego zarządzania programami w delegaturach Unii w krajach trzecich lub na potrzeby przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy technicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, podróży służbowych, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu związanych bezpośrednio z obecnością w delegaturze pracowników zewnętrznych, wynagradzanych ze środków ujętych w niniejszej pozycji, |
— |
wydatków na badania, zebrania ekspertów, systemy informatyczne i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu. |
Wszelkie przychody pochodzące z wkładów finansowych państw członkowskich oraz innych państw ofiarodawców (w tym w obu przypadkach ich agencji publicznych i parapaństwowych) lub organizacji międzynarodowych na określone projekty w dziedzinie pomocy zewnętrznej lub programy finansowane przez Unię, którymi zarządza Komisja w ich imieniu i które są realizowane w oparciu o odpowiedni podstawowy akt prawny, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków. Tego rodzaju wkłady zgodnie z artykułem 6 3 3 zestawienia dochodów stanowią dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego. Kwoty wpisane w pozycji wydatków na wsparcie administracyjne zostaną określone w porozumieniu o wkładzie finansowym dla każdego programu operacyjnego i średnio nie będą przekraczać 4 % wkładów na odpowiednie programy w każdym rozdziale.
Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w rozdziałach 19 02, 19 09 i 19 10.
19 01 04 02
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) — Wydatki na administrację i zarządzanie
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
57 314 454 |
– 758 000 |
56 556 454 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie:
— |
wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podstawie prawa Unii, |
— |
wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji, |
— |
wydatków na pracowników zewnętrznych w siedzibie głównej (pracownicy kontraktowi, oddelegowani eksperci krajowi i pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem agencji), mających przejąć zadania poprzednio wykonywane przez zlikwidowane biura pomocy technicznej. Wydatki na pracowników zewnętrznych w siedzibie głównej ograniczono do 4 846 907 EUR. Preliminarz ten opiera się na tymczasowym rocznym koszcie jednostkowym za osoborok, z czego 93 % stanowią wynagrodzenia tych pracowników, a 7 % to dodatkowe koszty szkoleń, spotkań, podróży służbowych oraz technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi pracownikami, |
— |
wydatków na pracowników zewnętrznych zatrudnionych w delegaturach Unii (pracownicy kontraktowi, personel miejscowy lub oddelegowani eksperci krajowi) na potrzeby zdecentralizowanego zarządzania programami w delegaturach Unii w krajach trzecich lub na potrzeby przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy technicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, podróży służbowych, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu związanych bezpośrednio z obecnością w delegaturze pracowników zewnętrznych, wynagradzanych ze środków ujętych w niniejszej pozycji, |
— |
wydatków na badania, zebrania ekspertów, systemy informatyczne i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu. |
Wszelkie przychody pochodzące z wkładów finansowych państw członkowskich oraz innych państw ofiarodawców (w tym w obu przypadkach ich agencji publicznych i parapaństwowych) lub organizacji międzynarodowych na określone projekty w dziedzinie pomocy zewnętrznej lub programy finansowane przez Unię, którymi zarządza Komisja w ich imieniu i które są realizowane w oparciu o odpowiedni podstawowy akt prawny, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków. Tego rodzaju wkłady zgodnie z artykułem 6 3 3 zestawienia dochodów stanowią dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego. Kwoty wpisane w pozycji wydatków na wsparcie administracyjne zostaną określone w porozumieniu o wkładzie finansowym dla każdego programu operacyjnego i średnio nie będą przekraczać 4 % wkładów na odpowiednie programy w każdym rozdziale.
Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w rozdziale 19 08.
19 01 04 30
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego — Wkład z programów z obszaru „Stosunki zewnętrzne”
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
4 767 000 |
1 058 000 |
5 825 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego poniesionych w związku z zarządzaniem programami operacyjnymi z obszaru „Stosunki zewnętrzne” (dział 4) powierzonymi Agencji w ramach rozdziałów 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 10.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1).
Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 1).
Rozporządzenie (WE) nr 1717/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiające Instrument na rzecz Stabilności (Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 1).
Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 41).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie (Dz.U. L 405 z 30.12.2006, s. 35).
Decyzja Komisji 2009/336/WE z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zarządzającą działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (Dz.U. L 101 z 21.4.2009, s. 26).
PERSONEL
Komisja
Administracja
Administracja |
||||||
2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
2013 |
||||
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
Zmiany w zatwierdzonym planie zatrudnienia |
Zmieniony plan zatrudnienia |
||||
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
AD 16 |
24 |
|
|
|
24 |
|
AD 15 |
190 |
22 |
|
|
190 |
22 |
AD 14 |
580 |
31 |
|
|
580 |
31 |
AD 13 |
1 969 |
|
|
|
1 969 |
|
AD 12 |
1 329 |
53 |
|
|
1 329 |
53 |
AD 11 |
634 |
62 |
|
|
634 |
62 |
AD 10 |
1 012 |
11 |
|
|
1 012 |
11 |
AD 9 |
814 |
|
|
|
814 |
|
AD 8 |
970 |
2 |
|
|
970 |
2 |
AD 7 |
1 072 |
|
|
|
1 072 |
|
AD 6 |
1 245 |
|
|
|
1 245 |
|
AD 5 |
1 363 |
20 |
|
|
1 363 |
20 |
Ogółem dla AD |
11 202 |
201 |
|
|
11 202 |
201 |
AST 11 |
172 |
|
|
|
172 |
|
AST 10 |
240 |
20 |
|
|
240 |
20 |
AST 9 |
529 |
|
|
|
529 |
|
AST 8 |
539 |
12 |
|
|
539 |
12 |
AST 7 |
1 003 |
28 |
–2 |
|
1 001 |
28 |
AST 6 |
802 |
19 |
|
|
802 |
19 |
AST 5 |
1 125 |
42 |
|
|
1 125 |
42 |
AST 4 |
929 |
20 |
|
|
929 |
20 |
AST 3 |
1 159 |
9 |
|
|
1 159 |
9 |
AST 2 |
511 |
13 |
|
|
511 |
13 |
AST 1 |
695 |
|
|
|
695 |
|
Ogółem dla AST |
7 704 |
163 |
|
|
7 702 |
163 |
Suma całkowita |
18 906 |
364 |
–2 |
|
18 904 |
364 |
Razem zatrudnionych |
19 270 |
–2 |
19 268 |
Organy ustanowione przez Unię Europejską i posiadające osobowość prawną
Agencje zdecentralizowane
Agencje zdecentralizowane — Przedsiębiorstwa
Agencja Europejskiego GNSS
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Agencja Europejskiego GNSS |
|||||
2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
2013 |
||||
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
Zmiany w zatwierdzonym planie zatrudnienia |
Zmieniony plan zatrudnienia |
||||
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AD 11 |
|
3 |
|
|
|
3 |
AD 10 |
|
2 |
|
3 |
|
5 |
AD 9 |
|
6 |
|
3 |
|
9 |
AD 8 |
|
5 |
|
6 |
|
11 |
AD 7 |
|
23 |
|
7 |
|
30 |
AD 6 |
|
8 |
|
1 |
|
9 |
AD 5 |
|
3 |
|
|
|
3 |
Ogółem dla AD |
|
52 |
|
20 |
|
72 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
|
|
|
|
|
AST 7 |
|
|
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
|
|
AST 5 |
|
2 |
|
|
|
2 |
AST 4 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AST 3 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AST 2 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
Ogółem dla AST |
|
5 |
|
|
|
5 |
Suma całkowita |
|
57 |
|
20 |
|
77 |
Razem zatrudnionych |
57 |
20 |
77 |
Agencje wykonawcze
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego |
|||||
2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
2013 |
||||
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
Zmiany w zatwierdzonym planie zatrudnienia |
Zmieniony plan zatrudnienia |
||||
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AD 13 |
|
4 |
|
|
|
4 |
AD 12 |
|
5 |
|
|
|
5 |
AD 11 |
|
4 |
|
|
|
4 |
AD 10 |
|
15 |
|
|
|
15 |
AD 9 |
|
14 |
|
|
|
14 |
AD 8 |
|
16 |
|
2 |
|
18 |
AD 7 |
|
3 |
|
|
|
3 |
AD 6 |
|
9 |
|
|
|
9 |
AD 5 |
|
5 |
|
|
|
5 |
Ogółem dla AD |
|
76 |
|
2 |
|
78 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
3 |
|
|
|
3 |
AST 7 |
|
4 |
|
|
|
4 |
AST 6 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AST 5 |
|
9 |
|
|
|
9 |
AST 4 |
|
7 |
|
|
|
7 |
AST 3 |
|
3 |
|
|
|
3 |
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
Ogółem dla AST |
|
27 |
|
|
|
27 |
Suma całkowita |
|
103 |
|
2 |
|
105 |
Razem zatrudnionych |
103 |
2 |
105 |
SEKCJA IV
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
PERSONEL
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej |
|||||
2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
2013 |
||||
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
Zmiany w zatwierdzonym planie zatrudnienia |
Zmieniony plan zatrudnienia |
||||
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
AD 16 |
5 |
— |
|
|
5 |
— |
AD 15 |
10 |
1 |
|
|
10 |
1 |
AD 14 |
45 (3) |
45 (3) |
|
1 |
45 (3) |
46 (3) |
AD 13 |
100 |
— |
|
|
100 |
— |
AD 12 |
102 (4) |
68 |
|
1 |
102 (4) |
69 |
AD 11 |
67 |
75 |
|
1 |
67 |
76 |
AD 10 |
42 |
34 |
|
1 |
42 |
35 |
AD 9 |
136 |
2 |
|
|
136 |
2 |
AD 8 |
170 |
1 |
|
|
170 |
1 |
AD 7 |
156 |
— |
|
|
156 |
— |
AD 6 |
44 |
— |
|
|
44 |
— |
AD 5 |
49 |
28 |
|
|
49 |
28 |
Ogółem dla AD |
926 |
254 |
|
4 |
926 |
258 |
AST 11 |
10 |
— |
|
|
10 |
— |
AST 10 |
12 |
1 |
|
|
12 |
1 |
AST 9 |
29 |
— |
|
|
29 |
— |
AST 8 |
41 |
5 |
|
|
41 |
5 |
AST 7 |
67 |
29 |
|
|
67 |
29 |
AST 6 |
65 |
24 |
|
|
65 |
24 |
AST 5 |
66 |
47 |
|
1 |
66 |
48 |
AST 4 |
81 |
42 |
|
|
81 |
42 |
AST 3 |
140 |
10 |
|
1 |
140 |
11 |
AST 2 |
84 |
5 |
|
1 |
84 |
6 |
AST 1 |
57 |
— |
|
|
57 |
— |
Ogółem dla AST |
652 |
163 |
|
3 |
652 |
166 |
Suma całkowita |
1 578 (5) |
417 |
|
7 |
1 578 (5) |
424 |
Razem zatrudnionych |
7 |
(1) Zgodnie z art. 53 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej plan zatrudnienia obejmuje następujące stanowiska stałe na potrzeby Agencji Dostaw: 1 ad personam AD 15 dla dyrektora generalnego Agencji, 2 AD 14 (z których jedno przewidziane jest dla zastępcy dyrektora generalnego Agencji), 3 AD 12, 1 AD 11, 2 AD 10, 1 AST 10, 2 AST 8, 1 AST 7, 9 AST 6, 1 AST 5 i 2 AST 3.
(2) W planie zatrudnienia akceptuje się następujące nominacje ad personam: maksymalnie 25 stanowisk AD15 może zostać przekształconych na AD 16; maksymalnie 21 stanowisk AD14 może zostać przekształconych na AD 15; maksymalnie 13 stanowisk AD 11 może zostać przekształconych na AD 14 i 1 stanowisko AST 8 może zostać przekształcone na AST 10.
(3) W tym 1 AD 15 ad personam.
(4) W tym 1 AD 14 ad personam.
(5) Nie dotyczy rezerwy na nieprzewidziane wydatki dla urzędników oddelegowanych do gabinetów członków Trybunału Sprawiedliwości, Sądu lub Sądu do spraw Służby Publicznej (6 AD 12, 12 AD 11, 18 AD 10, 9 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3) bez przyznania środków.
(6) Zapełnienie niektórych etatów w niepełnym wymiarze czasu pracy może być uzupełnione zatrudnieniem innych pracowników na zwolnione w ten sposób etaty w danej kategorii.
(7) Nie dotyczy stanowisk związanych ze zmianą Statutu Trybunału Sprawiedliwości (zwiększenie liczby sędziów): etaty tymczasowe w gabinetach 12 sędziów – 7 AD 14, 11 AD 12, 12 AD 11, 6 AD 10, 12 AST 4 i 12 AST 3; etaty stałe w sekretariacie Sądu: trzy AD 9, jeden AD 5, jedno przekształcenie etatu AST 2 w etat AD 5, jedno przekształcenie etatu AST 1 w etat AD 5 i sześć przekształceń etatów AST 1 w sześć etatów AST 3.